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供應商管理制度

時間:2024-09-11 09:42:17 規(guī)章制度 我要投稿

供應商管理制度集合(15篇)

  在現(xiàn)在的社會生活中,我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系,制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準則。相信很多朋友都對擬定制度感到非?鄲腊,下面是小編為大家整理的供應商管理制度,歡迎閱讀與收藏。

供應商管理制度集合(15篇)

供應商管理制度1

  一、目的

  選擇合格的供應商并對其進行持續(xù)監(jiān)視,以確保其能為公司提供合格的產(chǎn)品與服務。

  二、使用范圍

  本程序適用于給公司提供產(chǎn)品和服務的所有供應商

  三、職責

  供應部或其他相關部門負責原材料樣品測試工作,選擇合格的原材料。

  四、管理要求

  對供應商資格預審、選用和續(xù)用等過程進行管理,并定期識別與采購有關的風險。

 。ㄒ唬┎少

  1、采購應確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的安全要求,危險化學品供方應具有安全生產(chǎn)許可證,危險化學品經(jīng)營許可證。

  2、對供方及采購產(chǎn)品控制的類型和程度取決于采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品安全實現(xiàn)或最終產(chǎn)品影響。

  3、將需要采購的產(chǎn)品按對最終產(chǎn)品安全影響的程度分類以及對相應供方分類:

  (1)應根據(jù)供方按要求提供產(chǎn)品的安全能力進行評價,并選擇合格供方。

 。2)應制定對供方選擇、評價和重新評價的準則。

 。3)對供方評價結果及評價所引起的任何必要措施的記錄予以保持。

  (二)采購信息

  1、對采購產(chǎn)品的安全要求、交付要求和服務在采購文件中予以規(guī)定,必要時包括:

 。1)有關程序、過程、設備、人員的要求。

  (2)安全管理體系的要求。

 。3)在供方的現(xiàn)場實施驗證的要求。

  (4)在與供方溝通前,應確保采購文件所規(guī)定的安全要求是充分和適宜的。

  2、采購產(chǎn)品的驗證

 。1)對采購產(chǎn)品根據(jù)其危險性類別分別按產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制及基礎設施控制中有關規(guī)定實施驗證。

 。2)具有在供方的現(xiàn)場實施驗證要求時,應在采購文件中規(guī)定驗證安排和放行方法。

 。ㄈ┕⿷痰呢熑

  1、化學品供貨人,無論是制造商、進口商或批發(fā)商,均應保證:

 。1)對經(jīng)銷的'化學品在充分了解其特性并對現(xiàn)有資料進行查詢的基礎上,進行危險性分類和危險性評估。

 。2)對經(jīng)銷的化學品進行標識,以表明其特性。

  (3)對經(jīng)銷的化學品加貼標簽。

  (4)為經(jīng)銷的危險化學品編制安全技術說明書(msds)并提供給用戶。

  2、危險化學品的供貨人應保證,一旦有了新的安全衛(wèi)生資料,應根據(jù)國家法規(guī)和標準修訂化學品標簽和安全技術說明書(msds),并及時提供給用戶。

  3、對提供還未分類的化學品的供貨人,應查詢現(xiàn)有資料,依據(jù)其特性對該化學品識別、評價,以確定是否未危險化學品。

  (四)采購劇毒化學品、易制毒化學品

  具備劇毒化學品你、易制毒化學品購買憑證或準購證。

  具備劇毒化學品、易制毒化學品公路運輸通行證。

 。ㄎ澹┙⒑细竦墓⿷虣n案

  包括合格供應商的資格預審、業(yè)績評估等資料

  供應商檔案:

  1、易制毒化學品準購證和公路運輸通行證;

  2、合格危險化學品供應商登記表;

  3、危險化學品安全生產(chǎn)許可證或危險化學品經(jīng)營許可證;

  4、危險化學品安全技術說明書(msds);

  5、危險化學品安全標簽;

  6、供應商預審合格表;

  7、品管檢驗合格證明。

供應商管理制度2

  一、目的

  XX公司制定本《供應商管理制度》(以下簡稱為“本制度”),旨在規(guī)范公司采購業(yè)務的供應商管理流程,以建立統(tǒng)一的供應商管理體系,確保供應商管理的合理性、準確性、及時性以及授權審批的有效性。

  二、適用范圍

  XX公司采購業(yè)務部門

  三、供應商分類

  按照采購策略,對供應商分類

  編號

  供應商類型

  分類特征

  1、戰(zhàn)略供應商

  與其有著長期、廣泛合作或頻繁交易的正式供應商,此類供應商為公司提供核心技術產(chǎn)品或可能是唯一的供應商,對公司的存在和發(fā)展極為重要且難以更換,或者更換的成本很高,其符合以下條件:

 。1) 與其簽訂年度框架協(xié)議,明確規(guī)定有關付款條款、法律條款、采購價格(或不固定價格)等內容;

 。2) 當每次采購申請?zhí)岢龊,如框架協(xié)議中有確定的采購價格時,則無需再進行詢價、比價工作;

  反之,仍必須進行詢價、比價工作;

 。3) 向此類供應商采購時,可以直接向供應商發(fā)出采購訂單,無需再行簽訂采購合同。

  2、優(yōu)先供應商

  針對某一類產(chǎn)品或服務,與其有著長期合作或頻繁交易的正式供應商,此類供應商所提供的產(chǎn)品和服務在其他供應商處也可獲得,但其在價格、質量、交付、提前期、反應時間等綜合績效中有優(yōu)勢,總體績效較好,符合以下條件:

  (1) 與其簽訂價格備忘錄,以確定年度采購價格;

 。2) 當每次采購申請?zhí)岢龊,若申請采購的產(chǎn)品或服務的價格已包含在價格備忘錄中,則無需再對其進行詢價、比價工作;反之,仍必須進行詢價、比價工作;

 。3) 同時,根據(jù)采購合同有關規(guī)定確定需要簽訂采購合同時,需就該筆采購簽訂單獨的采購合同。

  3、普通供應商

  與其有過合作或交易,但未簽訂任何框架協(xié)議或價格備忘錄的正式供應商。需就每次采購申請進行采購詢價、比價,然后根據(jù)有關規(guī)定簽訂單獨的采購合同。

  4、臨時供應商

  在現(xiàn)有合格供應商數(shù)據(jù)庫中,不存在采購需求物料的供應商;但是采購緊急,沒有時間開發(fā)新的供應商,執(zhí)行常規(guī)的詢價比價過程,而采用的`供應商。

  5、淘汰供應商

  公司根據(jù)供應商定期評估結果,確定不再與其進行交易的供應商。同時,在采購系統(tǒng)中供應商選擇時不允許選擇。

  6、黑名單供應商

  公司根據(jù)供應商定期評估結果,發(fā)現(xiàn)有欺詐、舞弊或誠信不佳的行為,確定需要提請采購職能部門注意,不再與其進行交易的淘汰供應商。

  四、供應商管理流程

  1、供應商調查

  (1)采購部實施采購前,應對潛在供應商進行調查工作,目的是了解供應商的各項管理能力,以確定其可否列為合格供應商名列。

 。2)由采購部、工程部等相關部門人員組成供應商調查小組,對供應商實施調查評估,并填寫《供應商調查表》。

  (3)評價結果由各部門做出建議,供總經(jīng)理核定是否準予成為本公司之合格供應商。

 。4)未經(jīng)過供應商調查認可的廠商,除總經(jīng)理特準外,不可成為本公司的供應商。

  (5)對供應商的調查評估包括價格評估、技術評估、品質評估等,所需考慮因素如下:

  ◆ 價格評估:對于供應商所提供的物料價格,采購部應評價原料價格、加工費用、估價方法和付款方式。

  ◆ 技術評估:對于供應商的生產(chǎn)技術,技術部應評價技術水準、技術資料管理、設備狀況及工藝流程與作業(yè)標準。

  ◆ 品質評估:對于供應商的品質,采購部應評價品質管理組織與體系、品質規(guī)范與標準、檢驗方法與記錄、糾正與預防措施等。

  表 2 供應商調查表模板

  供應商調查表

  供應商編號

  供應商名稱

  調查時間

  調查次數(shù)

  調查評估項目

  得分

  評分說明

  調查評估者

  備注

  成本

  材料價格

  加工費用

  付款方式

  質量

  技術水準

  資料管理

  設備狀況

  跟蹤服務

  及時性

  到貨及時性

  到貨齊貨性

  合計

  2、供應商定期評估

 。1)供應商定期評估小組成員至少應包括:采購部采購員及經(jīng)理、需求部門經(jīng)理、財務部經(jīng)理、合同管理部經(jīng)理或相應部門的經(jīng)理授權人。采購部負責召集和領導供應商定期評估小組的工作。

 。2)除已淘汰供應商外,供應商評估至少每年進行一次,具體的。除定期評估外,還可以在項目完成后進行項目評估。若供應商的交貨期、品質、價格或服務產(chǎn)生重大變化時,應及時對供應商做出評估。

  表 3 供應商定期評估表模板

  供應商定期評估表

  說明:

  1:本評估表目的是對合作供應商的績效的綜合評估,以持續(xù)提高供應商

  2:評估相關規(guī)定詳見供應商管理制度,績效評估相關責任部門必須本著客觀公正進行評估。

  3:本表中,除特別注明“非必填項目”外,所有項目必須完整填寫。

  4:對本評估表存在任何疑問和建議,可咨詢采購部。 供應商基本信息

  供應商名稱:

  填寫供應商全稱,必須與系統(tǒng)中供應商名稱一致 供應商編號:

  填寫供應商完整編號,必須與系統(tǒng)中供應商名稱一致 供應商所屬物料種類:

  填寫供應商主要所屬類別,與系統(tǒng)中保持一致,如建材類供應商

  供應商目前等級:

  目前在系統(tǒng)中所屬的級別,如A類供應商 評估周期:

  評估周期,如20xx年1月1日至20xx年12月31日 評估內容

  評分類別/權重

  評分項目

  得分(0-5分)

  價格50%

  · 價格下降率

  · 價格彈性

  每天報價時

  · 價格透明度

  評估其他說明:

  非必填項目,如有需要單獨說明事項,可另做文字說明。

  評估部門: 價格評估一般供應商管理組 評估人: 評估人簽名 評估日期:填寫評估日期 付款條件20%

  · 付款賬期

  · 付款條款彈性

  評估其他說明:

  評估部門: 評估人: 評估日期: 交貨15%

  · 供貨及時度

  · 供貨完整性

  · 送貨彈性

  · 退貨難易度

  評估其他說明:

  評估部門: 評估人: 評估日期:

  品質及服務 15%

  · 符合ISO等專業(yè)質量標準認證 · 產(chǎn)品質量穩(wěn)定性

  · 問題處理的及時性

  · 緊急應對能力

  · 增值服務

  · 對祈福重視度

  評估其他說明:

  評估部門: 評估人: 評估日期:

  誠信

  · 是否存在不誠信記錄

  評估其他說明:

  評估部門: 評估人: 評估日期:

  評估結論

  評估結論: 審批人:

  數(shù)據(jù)維護人:

  (3)供應商定期評估及分類方法:首先,評估人員需確定具體評估指標及其相應的權重(%),權重之和為100%;

  然后,評估人員給各個評估指標打出考核分數(shù),分值為5分到0分的整數(shù),參考標準詳見表4;其次,該供應商的總得分=;最后,根據(jù)供應商評估結果對其進行分類: 得分在幾分以上(含)的供應商評為優(yōu)秀供應商,采購交易時應予優(yōu)先考慮,建議其所屬供應商類型為框架協(xié)議供應商或價格備忘錄供應商;

  考核總分在幾分(含)-幾分(不含)的供應商評為符合要求供應商,可以正常交易,建議其所屬供應商類型為普通供應商;

  考核總分在幾分(含)-幾分(不含)的供應商評為待整改供應商,建議對其進行訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。 考核總分在幾分以下的供應商評為淘汰供應商,終止交易,供應商信息在“采購系統(tǒng)”中供應商選擇時禁用。 評估過程中評為黑名單供應商,終止交易。供應商信息在“采購系統(tǒng)”中供應商選擇時禁用,并提示所有部門在以后的交易中不選擇該供應商。

  3、供應商資料的維護和變更

 。1)新增供應商

  采購部篩選確定新增供應商后,應盡快在進入正式交易談判之前獲取供應商的如下相關資料:營業(yè)執(zhí)照復印件、稅務登記證復印件、法人組織機構代碼證復印件(適用于法人供應商)或身份證復印件(適用于個人供應商)、最近財年的財務報表(適用于上市公司)、供應商誠信聲明函、公司銀行賬號說明(適用于法人供應商)或個人簽字的收款銀行賬戶說明(適用于個人供應商)、相應的資質證書或質量認證證書等。

  采購員將上述資料收集完整后,填寫《承辦商/供應商資料表》并提交采購部經(jīng)理審核,以建立供應商檔案。在與供應商的業(yè)務合作過程中,采購部就及時更新《承辦商/供應商資料表》。

  (2)供應商信息變更情況主要包括:供應商收款方名稱、開戶行及銀行賬號變更、供應商名稱變更、供應商地址變更、供應商聯(lián)系人或聯(lián)絡方式變更、根據(jù)供應商定期審核結果變更。

  供應商信息變更必須由供應商提供的相應的資料包括但不限于:

  l 供應商收款方名稱、開戶行、銀行賬號變更:加蓋其公章的收款公司銀行賬號說明(適用于法人供應商)或個人簽字的收款銀行賬戶說明(適用于個人供應商);

  l 供應商名稱變更:加蓋其公章的供應商名稱變更通知函、加蓋其公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、稅務登記證復印件、法人組織機構代碼證復印件;

  l 供應商地址變更:加蓋其公章的供應商地址變更通知函;

  l 供應商聯(lián)系人或聯(lián)絡方式變更:加蓋其公章的供應商聯(lián)系人或聯(lián)絡方式變更通知函。

  采購員收集上述資料后,需填寫《供應商信息變更清單》,以確認供應商資料收集的完整性,然后一并提交采購部經(jīng)理審核。供應商資料和信息的變更由采購部經(jīng)理審批后,采購員更新《承辦商/供應商資料表》和《合格供應商名錄》并予以存檔。

  五、附則

  本制度由公司采購部制定,經(jīng)總經(jīng)理核準簽發(fā),自20xx年幾月幾日起實施執(zhí)行,未盡事宜以采購部發(fā)文為準。本制度由采購部負責解釋。

  六、附件

  附件2、供應商信息變更清單

  供應商信息變更清單

  供應商名稱:

  采購類型:

  序號

  變更類型

  資料名稱

  是否已獲得(Y/N)

  是否變更(Y/N)

  備注

  1供應商收款公司名稱、開戶行、銀行賬號變更

  供應商收款公司銀行賬號開戶證明(法人供應商) 個人簽字的收款銀行賬戶說明(適用于個人供應商)

  2 供應商名稱變更

  加蓋其公章的供應商名稱變更通知函

  3 加蓋其公章的營業(yè)執(zhí)照復印件

  4 加蓋其公章的稅務登記證復印件

  5 加蓋其公章的法人組織機構代碼證復印件

  6 待準入考察供應商資料提供檢查清單

  7 供應商地址變更

  加蓋其公章的供應商地址變更通知函

  8 供應商聯(lián)系人或聯(lián)絡方式變更

  加蓋其公章的供應商聯(lián)系人或聯(lián)絡方式變更通知函

  附件3、合格供應商名錄 合格供應商名錄

  序號

  廠商編號

  名稱 聯(lián)系方式 供應材料 最后復查時間 備注

  審批人簽字: 日期:

供應商管理制度3

  第一章總則

  第一條為了XX工業(yè)有限公司供應商管理工作,優(yōu)化采購資源、規(guī)避采購風險、保證采購質量、控制采購成本,促進我公司產(chǎn)品質量穩(wěn)定提高,特制訂本管理辦法。

  第二條本方法適用于公司的供應商管理,以及公司對供應商進行評價、選擇和重新評價等各項控制活動。

  第三條公司供應商管理實行統(tǒng)一歸口分級管理。

  第二章職責

  第四條公司總經(jīng)理負責合格供應商的批準,以及對生產(chǎn)管理部、質量技術部、采購部的供應商評價進行審核。

  第五條公司采購部負責供應商檔案管理,對供應商的推薦、預選時提出意見并對其進行監(jiān)控,做好供應商資料積累工作。主要履行以下職責:

  (一)貫徹落實公司供應商管理規(guī)章制度。

 。ǘ┴撠煿竟⿷绦畔討B(tài)維護。

 。ㄈ﹨⑴c供應商推薦、評價等管理工作。

 。ㄋ模┴撠煴竟竟⿷藤Y料、檔案管理工作。

  第六條公司生產(chǎn)管理部和質量技術部負責參與供應商評價工作,并根據(jù)各部門cv專業(yè)提出評價結果。

  第三章分類

  第七條根據(jù)采購物資本身的特性、與公司產(chǎn)品的關聯(lián)度以及使用的相關要求,將采購物資分為以下幾類:

 。ㄒ唬〢類物資:公司生產(chǎn)進行所需要進行加工以及直接影響產(chǎn)品質量,可通過檢驗確定質量水平的原輔材料,例如護面紙、發(fā)泡劑等。

 。ǘ〣類物資:公司生產(chǎn)進行不需要進行加工以及間接影響產(chǎn)品質量的原輔材料,包括包裝材料、標簽等,例如燃煤、捆扎帶等。

 。ㄈ〤類物資:公司生產(chǎn)進行所需的,無法通過檢測、需經(jīng)過專門技術人員認定的物資,例如生產(chǎn)設施設備、五金配件、化學試劑等。

  第八條根據(jù)供應商的能力資質及對本公司的供貨情況與服務態(tài)度,將供應商分為以下幾五類:

 。ㄒ唬┖蜻x供應商(CS):經(jīng)初步篩選后能力有待進一步確認的供應商。

  (二)合格供應商(QS):能夠形成穩(wěn)定(品質價格周期穩(wěn)定)供應的供應商。

 。ㄈ﹥(yōu)秀供應商(GS):二年以上穩(wěn)定供應的合格供應商。

 。ㄋ模┖诿麊喂⿷蹋˙S):連續(xù)兩次供應不穩(wěn)定或有意欺瞞或不積極配合的供應商。

  第九條根據(jù)公司對各類供應商的要求有所不同,具體界定如下:

 。ㄒ唬┖蜻x供應商(CS):物流部根據(jù)采購物資的需要,聯(lián)絡和選擇2家以上侯選供方,組織收集供方滿足采購要求能力的有關資料以及采購物資的樣品填寫《供方樣品評價表》交質量部審核通過后方可列為候選供應商。Ⅲ物資由于物資特殊性可由物流部或相關部門進行搜集或指定候選供應商供應商。

 。ǘ﹤溆霉⿷蹋ˋS):對于列為候選供應商的供方物流部可批量購進進行試用(批量購進的最大金額應不超過5萬元),并填寫《供方批量試用評價表》經(jīng)質量技術部協(xié)同物流部、生產(chǎn)部對其產(chǎn)品進行小批或中批試用,若試用2次以上,《供方批量試用評價表》均顯示通過的供方方可列為備用供應商。

 。ㄈ┖细窆⿷蹋≦S):列為備用供應商的供方物流部可進行正常采購,能穩(wěn)定供貨兩次以上、服務態(tài)度良好的備用供應商,可升級為合格供應商,物流部將其列入《合格供方名錄》,并報質量部、生產(chǎn)部審核,總經(jīng)理批準。

 。ㄋ模﹥(yōu)秀供應商(GS):列為合格供應商的供方能穩(wěn)定供貨兩年以上、服務態(tài)度良好的可升級為優(yōu)秀供應商,公司所有物資采購均首選優(yōu)秀供應商。

  (五)黑名單供應商(BS):連續(xù)兩次樣品不合格、資質不完全、供應不穩(wěn)定或有意欺瞞不積極配合的供應商,物流部將其列為黑名單供應商,對此類供方物流部將拒絕接受其樣品或貨物。

  第十條采購部負責組織質量技術部等相關人員根據(jù)采購物資分類的原則對需采購的物資進行類別的確認。

  第四章準入原則

  第十一條公司供應商實行準入原則,準入《合格供應商名錄》必須具備的基本條件:

 。ㄒ唬┕⿷瘫仨毦哂蟹ǘǖ纳a(chǎn)資格。

 。ǘ┚哂型晟频馁|量保證體系,提供的物料能夠滿足本公司的質量要求,有持續(xù)改進的愿望與能力。

 。ㄈ┥a(chǎn)能力能夠滿足本公司需求,并有持續(xù)發(fā)展的潛力。

 。ㄋ模┍WC按時、按量供貨。

  (五)在滿足上述條件的同時,價格有競爭力。

  (六)在同行業(yè)中有良好的信譽和競爭優(yōu)勢。

  供應商原則上以制造商為主,因條件限制無法選擇制造商的,可在嚴格審查的基礎上優(yōu)選適量代理商或貿易商。

  第十三條對于A類、B類物資應從《合格供應商名錄》中挑選供應商進行采購,C類物資由于物資特殊性可由采購部或相關部門進行搜集或指定供應商。

  第五章準入程序

  第十四條供應商準入按照申請推薦、資格預審、準入評審、準入核準、信息準入的程序辦理。

  第十五條申請準入的供應商應填寫《供應商準入申請表》(附件一),并按照《供應商準入資料清單》(附件二)提供有關資料,經(jīng)采購部門報質量技術部。

  第十六條質量技術部負責組織供應商準入申請資料的預審,對采購物資級別及風險等級較高的,可組織相關人員對申請準入的供應商進行現(xiàn)場審核,并形成現(xiàn)場審核報告。審核報告作為供應商評審的一項重要依據(jù)。審核報告應包括企業(yè)概況、生產(chǎn)設備和經(jīng)營情況、質量控制、研發(fā)能力、產(chǎn)品實際使用情況等。若供應商出現(xiàn)下列情形之一的,不予預審:

 。ㄒ唬┥蠄筚Y料不全或不符合要求的。

 。ǘ┨峁┨摷俚'業(yè)績證明或其他資信資料的。

  (三)有違反經(jīng)營誠信、職業(yè)道德等不良行為的。

  (四)供應商有違法行為或有嚴重產(chǎn)品質量問題的。

  第十七條質量技術部按照《供應商準入評審項目和內容》(附件三)制定評審標準,按照評審標準、申請準入供應商提供的資料及所需現(xiàn)場審核報告進行評審。質量技術部組織相關部門依據(jù)評審情況,統(tǒng)一提出對供應商的預審報告和供應商推薦名單。

  第十八條質量技術部將通過預審的供應商上報給公司總經(jīng)理審批。

  第十九條通過公司總經(jīng)理審核批準后的供應商,質量技術部負責將供應商錄入《合格供應商名錄》,并將批準后《合格供應商名錄》分發(fā)到采購部和倉庫部門。

  第二十條《合格供應商名錄》有效期為一年,每年公司質量技術部應對已準入的合格供應商進行一次年審。年審合格的,準入次年的《合格供應商名錄》。未按要求參加年審或年審不合格的,暫停其合格供應商資格。年審內容主要包括:相關法定生產(chǎn)資格、上一年業(yè)務發(fā)生情況、有關質量和生產(chǎn)方面的變化情況等。以上文件必須加蓋單位公章。

  第六章考核評價

  第二十一條公司采用日常管理和年度考核相結合的方式,對合格供應商進行考核評價。

  第二十二條日常管理由各個相關部門組織進行。各部門在采購和使用過程中對供應商產(chǎn)品質量、合同履約情況等進行跟蹤,發(fā)現(xiàn)問題應及時上報質量技術部。

  第二十三條質量技術部應定期對供應商進行評估,回顧分析物料質量檢驗結果、質量投訴和不合格處理記錄。如物料出現(xiàn)質量問題或生產(chǎn)條件、工藝、質量標準和檢驗方法等可能影響質量的關鍵因素發(fā)生重大改變時,還應盡快進行相關的現(xiàn)場質量審計。

  第二十四條采購部每年組織對上年有交易的供應商進行年度考核,填寫《年度供方評價表》,以以確定下一年度合格供方名單,供方評價表可包括但不限于以下內容:

 。ㄒ唬┕⿷痰馁Y信能力。

 。ǘ┕⿷痰墓┴洏I(yè)績。

 。ㄈ┕⿷痰馁|量保證能力。

 。ㄋ模┕⿷坍a(chǎn)品價格。

 。ㄎ澹┙回浨闆r。

 。┓⻊涨闆r。

  第二十五條根據(jù)考評結果,對物資供應商實行分級管理?荚u合格的分A、B、C三級管理。A、B級物資供應商為主要采購供應商。考評不合格的給予中止交易,取消準入資格的處理。

  第二十六條供應商有下列情形之一的,予以降級:無正當理由延期供貨的;

  非不可抗力原因,單方面變更合同的;

  售后服務未達到合同要求的;

  連續(xù)三年無供貨交易的。

  第二十七條應商有下列情形之一的,予以中止交易,限期整改。依問題嚴重程度,中止期為一至二年。

 。ㄒ唬┓遣豢煽沽υ,單方面解除、終止合同的;

  (二)產(chǎn)品質量出現(xiàn)較大問題的;

 。ㄈ┻`反合同約定,進行分包、轉包或提供其他廠家產(chǎn)品的。

  第二十八條供應商出現(xiàn)下列情形之一的,取消準入資格,準入證隨即作廢,并在公司內及時發(fā)布消息。被取消準入資格的物資供應商五年內不得準入。

  (一)年度考評不合格的;

  (二)騙取準入證的;

  (三)不履行或不當履行合同義務造成公司或各單位重大經(jīng)濟損失的;

 。ㄋ模┯袃r格欺詐行為的,或者采取不正當競爭手段的;

 。ㄎ澹┊a(chǎn)品出現(xiàn)重大質量問題或存在重大安全環(huán)保隱患的;

 。┯匈V賂公司及各單位員工行為的;

 。ㄆ撸┢渌`法違規(guī)行為的。

  第七章附則

  第二十九條本辦法由公司物資管理中心負責解釋。

供應商管理制度4

 。ㄒ唬┚哂泻戏ǖ姆ㄈ速Y格或獨立承擔民事責任的能力;

 。ǘ┳袷貒业姆、行政法規(guī),具有良好的商業(yè)信譽;

 。ㄈ┚哂辛己玫穆男泻贤挠涗洠

 。ㄋ模┚邆渫晟频纳a(chǎn)、供貨或提供服務的`能力;

 。ㄎ澹┚哂辛己玫馁Y金、財務和經(jīng)營狀況;

 。┞男欣U納社會保障、稅收義務;

 。ㄆ撸┥a(chǎn)企業(yè)或經(jīng)營商品符合國家環(huán)保標準;

 。ò耍┓ㄈ舜碓谏暾堎Y格前沒有職業(yè)和刑事犯罪記錄;

  (九)原則上供應商經(jīng)營時間在一年以上,特殊行業(yè)要在三年以上;

  (十)政府采購管理機關規(guī)定的其他條件。

供應商管理制度5

  1目的

  為規(guī)范供應商管理,建立安全、穩(wěn)定的供應商隊伍,防止外購原材料、零件、設備的原因發(fā)生安全事故,保護員工生命和財產(chǎn)安全,特制定本制度。

  2范圍

  本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及帶給配套服務的廠商。

  3職責

  各單位采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質鑒定、信用等級評價、產(chǎn)品質量等。

  4資料

  4、1管理原則和體制

  4、1、1各單位公司采購部門對供應商實行管理,生產(chǎn)、技術等部門予以協(xié)助。

  4、1、2各單位采購部門可對供商評定信用等級,建立供應商目錄,根據(jù)等級實施不同的管理。

  4、1、3各單位采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價,不合格的解除長期供應合作協(xié)議。

  4、1、4對選定的供應商,各單位可與之簽定采購協(xié)議,在協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。

  4、2供應商的評定資料

  4、2、1資質鑒定,供應商應帶給相關資質證明,具備合法性。

  4、2、2產(chǎn)品質量水平評定。包括:(1)物料來件的.優(yōu)良品率;(2)質量保證體系;(3)樣品質量;(4)對質量問題的處理。

  4、2、3交貨潛力評定。包括:(1)交貨的及時性;(2)擴大供貨的彈性;(3)樣品的及時性;(4)增、減訂貨貨的批應潛力。

  4、2、4技術潛力評定。包括:(1)工藝技術的先進性;(2)后續(xù)研發(fā)潛力;(3)產(chǎn)品設計潛力;(4)技術問題材的反應潛力。

  4、2、5服務評定。包括:(1)零星訂貨保證;(2)配套售后服務潛力;(3)服務態(tài)度。

  4、2、6合作狀況評定。包括:(1)合同履約率;(2)年均供貨額外負擔和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽關系。

  4、2、7價格評定。包括:(1)優(yōu)惠程度;(2)消化漲價的潛力;(3)成本下降空間。

  4、3供應商評定步驟

  4、3、1采購部進行市場調查,擬出至少3家具備資質和潛力的單位。

  4、3、2由采購部組織相關人員組成的評選小組,對擬訂的供應單位進行實地考查,構成考查報告。

  4、3、3依據(jù)考查報告,采購部確定供應商排行順序,建立供應商資料。

  4、4采購部每年組織對供應商進行重新評估,不合格的進行淘汰,同種采購商品的供應商至少應持續(xù)3家。

  4、5采購部可對供應商信用狀況劃分信用等級,對最高信用等級的供應商,可進行優(yōu)先選取和優(yōu)惠待遇。

  4、6管理措施

  4、6、1各單位對重要供應商應定期進行實地考查,掌握供應商生產(chǎn)、管理狀況。

  4、6、2各單位對購入物品應進行檢查和分析,隨時掌握商品質量。

  4、6、3各單位應用心開發(fā)新的供應商,減少對個別供應商大戶的過分依靠,分散采購風險。

供應商管理制度6

  一、目的

  加強對供應商的管理,確保采購的原材料、輔助材料、包裝材料及設備、零部件等符合相關要求,從源頭上加強安全生產(chǎn)管理和控制。

  二、范圍

  適用于對原材料供應商、輔助材料及包裝材料供應商、設備零部件等供應商的控制和管理。

  三、職責

  1.責任部門:財物部

  2.相關部門:生產(chǎn)生產(chǎn)技術部、運輸部、辦公室

  四、程序

  1.材料供應商的評定和管理

  (1)物資采購根據(jù)《企業(yè)檢驗采購原材料標準》和生產(chǎn)生產(chǎn)技術部提供的驗收標準尋找供應商,初步確定若干個候選供應商。

  (2)物資采購向候選供應商發(fā)出需求信息,并要求其提供本企業(yè)所需求材料的樣品,質量標準有關的技術資料,產(chǎn)品技術說明資料,一書一簽,企業(yè)有關經(jīng)營許可資料等信息。由物資采購進行評審,評審的內容應涉及到產(chǎn)品價格、企業(yè)規(guī)模、商業(yè)信譽、供貨能力、產(chǎn)品質量、服務水平、安全生產(chǎn)管理水平等因素。

  (3)物資采購將評審結果填入《合格供方評審表》,經(jīng)總經(jīng)理批準后方可確定為合格供應商,并編入《合格供方名錄》中。

  2.合格供應商的管理

  (1)合同簽訂:企業(yè)應與合格供方簽訂供貨合同,供貨合同中除應有一般的采購信息和標準要求外,還應增加安全管理要求的條款。

  (2)供應商跟蹤和驗證:物資采購應組織相關部門每三個月對供應商進行一次評價,并填寫《合格供方跟蹤表》,歸入物資采購原材料合格供方檔案中。

  (3)供應商改進對在跟蹤過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項,物資采購應發(fā)出《整改通知書》,要求供應商限期整改,對不落實整改措施的供應商應取消其供貨資格。

  (4)供應商續(xù)用:經(jīng)考核評價,供應商各方面都達標的.,特別是質量和安全生產(chǎn)管理及售后服務較好的供應商予以繼續(xù)保持合作關系,并列為優(yōu)質供方。

  3.設備供應商的評定和管理

  (1)設備供應商的評定:設備供應商必須是行業(yè)內的知名企業(yè),采購設備時,應從其提供的產(chǎn)品的質量、性能、使用說明、技術參數(shù)、價格、售后服務(三包)、安全特點、相關資質等方面進行確認和選擇。并在采購前要求其提供以上完備的資料,確認后方可采購。

  五、附件

  《合格供方評審表》aq-bzh43《合格供方跟蹤表》aq-bzh44

  《合格供方名錄》aq-bzh45

供應商管理制度7

  1.目的

  選擇合適的供應商,提供符合安全要求的產(chǎn)品,消除供應產(chǎn)品的不安全隱患,減少財產(chǎn)損失。

  2.適用范圍

  為我公司提供貨物、設備的供應商的安全管理。

  3.職責

  3.1供應部負責審查供應商滿足安全要求的資質。

  3.2供應部負責供應商進入廠區(qū)前的安全教育和職業(yè)危害告知。

  3.3各部門單位負責供應商進入作業(yè)區(qū)前的安全教育和職業(yè)危害告知。

  4.程序

  4.1供應部審查為我公司提供特種設備的供應商是否具備國家規(guī)定的資質。

  4.2供應部審查為我公司提供危險化學品的供應商是否具有危險化學品經(jīng)營許可證,運輸資格證及運輸車輛是否符合國家規(guī)定要求,執(zhí)行《危險化學品安全管理制度》、《危險化學品裝卸、運輸安全管理制度》。

  4.3對不具備安全資質的.供應商不予建立購銷關系,對具備資質的供應商應建立合格供方清單。

  4.4各部門單位在提報所需物資計劃時,必須標明安全性能。

  4.5供應部按照提報計劃要求,通知供應商提供物資。

  4.6供應商提供的貨物、設備等必須具有安全技術說明書、安全標簽,安全維修說明書等安全說明。

  4.7供應部負責對供應商進入廠區(qū)前的安全教育和職業(yè)危害告知。

  4.8各使用部門單位對供應商進行進入作業(yè)區(qū)的安全教育,內容包括:作業(yè)現(xiàn)場的特點、主要危險和應急處理措施及安全注意事項。

  4.9使用部門單位對供應商作業(yè)現(xiàn)場的安全活動實施監(jiān)督管理。

  4.10供應部向為我公司提供危險化學品的供應商索取安全技術說明書和安全標簽。

  5.相關文件

  《危險化學品安全管理制度》

  《危險化學品運輸、裝卸安全管理制度》

  6.相關記錄

  合格供方清單

供應商管理制度8

  (一)具有合法的法人資格或獨立承擔民事責任的能力;

 。ǘ┳袷貒业姆伞⒎ㄒ(guī),具有良好的商業(yè)信譽;

 。ㄈ┚哂辛己玫穆男泻贤挠涗洠

 。ㄋ模┚邆渫晟频腵、供貨或提供服務的能力;

 。ㄎ澹┚哂辛己玫馁Y金、和經(jīng)營狀況;

  (六)履行繳納社會保障、稅收義務;

 。ㄆ撸┥a(chǎn)企業(yè)或經(jīng)營商品符合國家環(huán)保標準;

 。ò耍┓ㄈ舜碓谏暾堎Y格前沒有職業(yè)和刑事犯罪記錄;

 。ň牛┰瓌t上供應商經(jīng)營時間在一年以上,特殊行業(yè)要在三年以上;

 。ㄊ┱少徆芾頇C關規(guī)定的其他條件。

供應商管理制度9

  規(guī)范公司總庫及各門店庫房日常工作,做出以下規(guī)定:

  一、總庫工作職責規(guī)范

  1、門店常規(guī)性貨物的分配:目前公司物流配送時間為每周二、四、六,各門店需在每周一、三、五下午2:30前將本門店的要貨計劃以文件方式報至太原總庫庫管,總庫亦有責任提醒門店發(fā)送要貨計劃,經(jīng)提醒后最晚不得遲于下午3:30前報送計劃。如門店延誤報送影響本門店配送及總庫工作安排,責任在門店庫管,每次處以責任庫管員20元罰款?値旄鶕(jù)門店計劃及庫存數(shù)量安排配送,確保在配送日10點前將貨物分配完畢。

  2、新產(chǎn)品的分配:新品到貨,需將機器配置及數(shù)量、顏色報至營銷部經(jīng)理,根據(jù)營銷部安排確定的數(shù)量進行首次分配,并在E商公布分配情況。

  3、整理門店要貨差異,并以文件形式報至公司采購部做為采購參考。

  4、對到貨的機器及時入賬,對于沒有訂單的入庫機型,通知采購部,采購部也要與供應商做好送貨溝通工作,以確保訂單及時審批,以便于總庫辦理入賬工作。凡有訂單的機型做到:入庫時實物與E商賬在當天達到一致,出庫時,調撥單在調撥當日做出。如因系統(tǒng)網(wǎng)絡或訂單的原因造成實物與賬務沒有同步的,需在QQ群中與各門店做好解釋工作,并盡快解決。

  5、協(xié)助采購部做好需要退庫機型的收貨驗收工作,如有供應商工作人員到總庫取貨,需有采購部確認取貨人身份,由公司物流去供應商退貨,開好手工出庫單據(jù),依據(jù)供應商簽收單做退庫單工作處理流程。

  6、公司向運營商的鋪貨機型,在發(fā)貨當日與公司指定貨位對接人確認并做到其在途庫位。

  二、各門店庫房(包括總庫)日常工作規(guī)范

  1、收發(fā)貨注意事項:

  1)總庫及地市門店簽收由物流公司配送的機器,在簽收貨單前,要首先檢查外包裝是否完整,是否有被重新粘貼的痕跡。核對包裝箱內實物與出庫單上的數(shù)量是否相符,務必在驗完貨后再在物流單上簽收,如有問題及時處理。

  2)公司由物流公司發(fā)貨要使用公司內部帶有“迪信通”標志的專用膠帶進行打包。地市門店發(fā)貨要選擇信譽度較高的郵政物流或宅急送進行配送,不要選擇一些小型的物流公司。發(fā)貨方要開具手工出庫單隨貨同行,收貨方接到外包裝完好的貨物,核對手工單無誤后,進行E商入庫。

  3)各門店收到由廠商直接發(fā)貨達門店的機器,收貨后需把機器串號報至太原總庫,由太原總庫通過系統(tǒng)給門店做單。

  4)門店之間調貨,填寫一式三聯(lián)的調撥單,單據(jù)記載項需齊全,調出方店長需與調入方店長親自電話核實好后方可調出機器在,調出方庫管開具手工單后由調出方店長及調入方接貨人員在手工單據(jù)上簽字確認。手工簽單按月整理裝訂好保存一年以上。

  5)門店退回總庫需填寫手工調撥單,單據(jù)記載項需齊全。

  6)總庫配送至市內門店的手工調撥單,需由物流帶回簽收單,并由總庫專人保管。

  2、系統(tǒng)調撥注意事項:

  1)各門店調撥機器需在機器發(fā)出時應同時在E商或ORC系統(tǒng)中做單。如異地之間由物流公司配送的,在做調撥單時要在調撥入庫單摘要處注明物流單號(見以下截圖),以方便查詢記錄,發(fā)貨方有責任跟蹤物流公司配送的安全運達。如在常規(guī)時間內未送達至收貨方的,需跟蹤物流配送方查詢。如果是手機調撥,做單時要必須將串號錄入,未按此要求做的罰款20元/次。

  2)同城內物流配送或調撥應在收貨方取得貨物當天全部接入本庫位,異地配送應在簽收物流單據(jù)無誤后當日接收系統(tǒng)單據(jù),不得出現(xiàn)已收貨物不接收系統(tǒng)單據(jù)的行為。此項工作由公司ERP專員負責落實,有出現(xiàn)不及時接收在途庫的門店每次給以庫管員罰款20元的處罰。

  3)如在貨物接收當日存在沒有系統(tǒng)賬的產(chǎn)品,門店要做好未入E商賬產(chǎn)品記錄,以便跟蹤單據(jù)接收工作。

  3、庫房貨物的管理

  1)保持庫房貨架的整潔,貨架上要鋪有硬質干凈的紙裝,以保護貨物的干凈。貨物不能直接放在地上,如在整理庫房或貨物清點時,不要隨意放在地上,要鋪上干凈的紙張。

  2)貨物在貨架的擺放要整齊有序,按品牌、型號分類放置。對高端產(chǎn)品,尤其是外包裝容易弄臟的機器要附著有塑料保鮮袋包裝。機器放置時要能分清哪些是先入庫的,哪些是后入庫的',這樣在銷售時才能正確的按照先進先出的原則取機。

  3)對于銷售過程中臨時出柜的機器或配件,在銷售員取機時在借機單上登記(串號、配置),這類貨物或銷售或由借機員工歸還庫房,在歸還時要驗清配置是否完整。臨時借機不得在營業(yè)員手中停留半小時以上,庫管員有責任催收臨時借出的機器。在歸還手機的過程中,如有任何短少或毀損,要當面告知,經(jīng)核實后,由借機人當面做出書面說明。

  4)對于店內有廠家或供應商促銷的,如促銷員在銷售借機過程中出現(xiàn)問題的要告知店長并在當天通知采購部及財務部。如未通知管理部門,出現(xiàn)損失的由店長、庫管員承擔損失。

  5)出組擺放的機器必須有真機袋保護機器安全和清潔,每日營業(yè)結束柜組內手機需放入折疊毛巾中收回真機。真機袋和毛巾由總庫配置,店內未使用經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)的,對庫管員以20元處罰。

  6)庫房機器不得私自借給任何人私用,在盤庫過程中發(fā)現(xiàn)這種情況,給以庫管員100元、店長200元處罰。

  7)庫房不應該存放有非公司所有的機器,如果出現(xiàn)此種情況,應按店內私自銷售自己的產(chǎn)品對庫管員和店長進行處罰。

  8)店內銷售不能私拆原裝配件銷售,在盤庫過程中發(fā)現(xiàn)這種情況,對庫管員、銷售員、店長進行處罰。

  9)各店庫管每日營業(yè)結束,錄入完畢,清空在途庫、處理完未審核單據(jù)后,必須做好盤庫工作,盤庫表必須由店長簽字。在盤庫表是要注明哪些是未錄E商的貨物、哪些是差異部分。盤庫表按月整理成冊,未按規(guī)定做的,對庫管員給以50元罰款/次。

  4、庫管員對庫齡信息的反饋

  庫管員應熟悉本庫位的產(chǎn)品庫齡,為防止產(chǎn)品積壓提供信息,應將此信息報至店長及總庫,為營銷部制定積壓機銷售任務提供依據(jù),此項工作每兩周進行一次,庫管對此項工作如不參預,經(jīng)總庫提醒后仍不重視信息提供的,將給以處罰。

  三、關于獎勵

  公司財務部對以上各項工作按月進行匯總考核,對表現(xiàn)優(yōu)秀的員工,將給以獎勵50-100元獎勵,在工資發(fā)放中體現(xiàn)。

供應商管理制度10

  1、目的確保合同的執(zhí)行力。

  2、企管部在供應部提交市場調研報告之日起一周內,組織設備部、生產(chǎn)部、質檢部、技術中心、財務部、供應部的有關人員對供應部提交的市場調研報告進行評審。

  3、與會人員根據(jù)供應部提供生產(chǎn)商(供應商)的信息對生產(chǎn)商(供應商)進行客觀的評價,按無記名方式對生產(chǎn)商(供應商)按百分之五十的比例入選投票,得票超過與會人數(shù)的`一半以上者確定為入選生產(chǎn)商(供應商)。

  4、供應部對入選生產(chǎn)商(供應商)在確定之日起二天內以電子郵方式寄出標書,要求生產(chǎn)商(供應商)在發(fā)出標書之日起一周內寄出標書(以當?shù)剜]擢為準),超期按棄權處理。

  5、供應部要對生產(chǎn)商(供應商)提交的標書保密性負責,嚴禁在開標會前私啟生產(chǎn)商(供應商)提交的標書。

  6、企管部按時組織設備部、生產(chǎn)部、質檢部、技術中心、財務部、供應部進行現(xiàn)場評標。

  評標程序為:

  1、檢查標書的完整性;

  2、開啟標書;

  3、宣讀標書;

  4、匯總計算平圴值;

  5、按低于平圴值總標數(shù)的百分之五十計算定位數(shù);

  6、按低于平圴值第一開始往低值向下推移到定位數(shù),確定中標標的。

  7、填寫中標書,與會人員簽名確認。

供應商管理制度11

  第一章總則

  第一條為優(yōu)化、開發(fā)供應商資源,建立供應商市場準入和業(yè)績評估體系,維持供應商隊伍穩(wěn)定可靠,為企業(yè)生產(chǎn)、建設帶給可靠的物資供應保障,特制定本制度。

  第二條供應商管理的范圍,包含對供應商的調查、選取、開發(fā)、使用和控制等綜合性管理工作。調查是基礎,選取、開發(fā)、控制是手段,使用是目的。

  第三條供應商管理的核心是在供應商資源調查基礎上,構成優(yōu)存劣汰機制,編制《合格供應商名冊》。第四條《合格供應商名冊》是采購工作中選取、使用供應商的主要依據(jù)。對于未列入《合格供應商名冊》的供應商,經(jīng)過調查、評估合格后,列入合格供應商名冊新增部分。

  第五條對于未納入《合格供應商名冊》,未經(jīng)過調查、評估,或經(jīng)過調查、評估后不合格的供應商,無投標資格,不得簽訂合同。

  第六條本制度適用于集團所轄各生產(chǎn)性公司。

  第二章供應商資源調查

  第七條供應商資源調查是供應商管理的基礎工作。分為目前供應商的合作業(yè)績調查、新增供應商綜合實力調查。

  第八條目前供應商的合作業(yè)績調查,是供應商資源調查的重要方面,包含目前供應商基本狀況、與hg集團的合作年限,集團各公司產(chǎn)品使用狀況(數(shù)量、金額、使用壽命),售后服務狀況,價格水平,財務付款與欠款狀況。

  第九條新增供應商的綜合實力調查,是供應商資源調查的補充,包含新增供應商基本工商資質、主要生產(chǎn)設備與檢測設備先進水平、生產(chǎn)規(guī)模、財務潛力、主要產(chǎn)品技術指標、主要用戶使用狀況(業(yè)績、使用壽命),售后服務狀況,價格水平,等等。

  第十條供應商資源調查工作由集團工程管理部牽頭組織。

  根據(jù)調查工作計劃,由集團工程管理部組織使用量(金額)最大的用戶公司采購部,進行目前供應商的合作業(yè)績調查;組織推薦人所在公司采購部,開展新增供應商的綜合實力調查。

  調查過程中,各公司工程部(采購部)都務必積極配合集團工程管理部和其他公司進行的調查,帶給相關真實數(shù)據(jù)。調查后,調查小組務必撰寫調查報告、如實填寫供應商資料卡,上報集團工程管理部。

  調查報告的格式模板見附件1。

  供應商資料卡見附件2。

  第三章《合格供應商名冊》的建立與維護管理

  第十一條在分析、綜合供應商資源調查報告的基礎上,評估目前供應商、新增供應商綜合實力,編制《合格供應商名冊》。

  第十二條集團工程管理部負責《合格供應商名冊》的審核、建立,戶頭增減維護,定期頒布。建立計算機供應商管理信息系統(tǒng),并指定專人進行日常管理。

  第十三條《合格供應商名冊》包含的資料:供應商代碼、注冊名稱(全稱)、屬地、注冊地址、實際地址、企業(yè)網(wǎng)址、性質(外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨資/個資/個體)、經(jīng)營性質(生產(chǎn)/貿易)、企業(yè)法人代表姓名、注冊資金(萬元)、職工人數(shù)、年銷售額(萬元)、所屬行業(yè)、行業(yè)地位、企業(yè)主導產(chǎn)品、與hg集團合作年限、聯(lián)系人姓名、聯(lián)系人職務、聯(lián)系人固定電話、聯(lián)系人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。

  《合格供應商名冊》基本數(shù)據(jù)保存的.形式是電子表格excel,計算機供應商管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫據(jù)此導入引用。

  《合格供應商名冊》的封面、內頁樣式見附件3。

  《合格供應商名冊》的資料字段約定見附件4。

  第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統(tǒng)管理人員工作紀律、考核規(guī)定,保障《合格供應商名冊》基本數(shù)據(jù)真實準確、及時更新。

  第十五條《合格供應商名冊》的建立與維護管理包含合格供應商名冊初始建立、目前供應商評估、違規(guī)供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加。

  第十六條合格供應商名冊初始建立、目前供應商評估、違規(guī)供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加的審批權限見附件5。

  第十七條合格供應商名冊初始建立,基于集團公司經(jīng)過多年實踐,已經(jīng)構成較健全的供應商隊伍,集團工程管理部結合供應商資源調查的成果,集中組織評估,對產(chǎn)品質量過硬、價格合理、合作期較長、信譽不錯、作風端正的供應商,直接納入《合格供應商名冊》。

  合格供應商名冊初始建立流程見附件6。

  合格供應商名冊初始建立封面、內頁模版見附件7。

  第十八條合格供應商名冊初始建立的原則:

  1。合格供應商名冊初始建立的總戶數(shù)不超過目前供應商總戶數(shù)的80%; 2。目前供應商,產(chǎn)品質量過硬、價格合理、合作期較長(一年以上)、信譽不錯直接進入;其他目前供應商進入評估程序。

  第四章《合格供應商名冊》的評估篩選、資格注銷、違規(guī)除名

  第十九條《合格供應商名冊》的評估篩選,是集團工程管理部組織的定期評估,在供應商資源調查和目前供應商年終評估的基礎上進行,目前供應商年終評估的標準與打分表見附件8。

  第二十條目前供應商年終評估每年十二月上旬,由集團工程管理部統(tǒng)一組織安排。目前供應商年終評估程序見附件9。

  第二十一條供應商年度評估務必于年底前完成,并及時下發(fā)下年度《合格供應商名冊》。

  第二十二條評估小組的組成:使用單位技術人員代表1人、使用單位領導1人,專業(yè)工程師1人,相關采購人員2人(集團1人,分公司1人),監(jiān)察部代表1人。

  第二十三條目前供應商年終評估分為優(yōu)秀、不錯、及格、不及格(含差)四檔,對應的評估分值和應對管理措施見附件10:

  第二十四條供應商資格注銷是指因供應商破產(chǎn)、一年以上無合作等原因,失去其保留《合格供應商名冊》資格的狀況。

  第二十五條供應商違規(guī)除名是指供應商在與本集團公司合作過程中,采用欺詐、脅迫、串標等不正當手段,受到本集團公司審計、監(jiān)察等職能部門除名處罰。

  供應商除名與注銷流程見附件11。

  第五章新供應商資源的引進

  第二十六條對于有實力的新增供應商,透過資料卡的建立、綜合潛力評估,適時納入《合格供應商名冊》。

  第二十七條新增供應商綜合實力評估標準與打分表見附件12。第二十八條新供應商添加審批流程見附件

供應商管理制度12

  1、采購人員必須熟悉本餐廳所用的各種食品與原料的品種及相關的衛(wèi)生標準、衛(wèi)生管理辦法和其他法律法規(guī)要求。掌握必要的食品感官檢查方法。

  2、采購食品應遵循用多少定多少的原則。采購的食品原料及成品必須色、香、味、形正常,采購肉類、水產(chǎn)品要注意其新鮮度。

  3、采購人員不得采購腐敗變質、霉變及其他不符合衛(wèi)生標準要求的`食品原料。如病死、毒死、死因不明、有異味的禽、畜、獸、水產(chǎn)動物等及其制品等、不得采購《食品衛(wèi)生法》第九條規(guī)定禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品、不得采購無證食品商販或來路不明的食品。

  4、采購人員采購時應向供應商索取發(fā)票等購貨憑據(jù),并做好采購記錄,便于溯源、向食品生產(chǎn)單位、批發(fā)市場等批量采購食品的,還應索取食品衛(wèi)生許可證、檢驗(檢疫)合格證明等,特別是熟肉制品、豆制品、涼拌菜等直接入口食品。

  5、采購定型包裝食品和食品添加劑,食品商標(或說明書)上應有品名、廠名、廠址、生產(chǎn)日期、批號或者代號、規(guī)格、配方或者主要成分、保存期(保質期)、食用或者使用方法等中文標識內容。

  6、采購酒類、罐頭、飲料、乳制品、調味品等食品,應向供方索取本批次的檢驗合格證或檢驗單。

  7、蔬菜等散裝農副食品及魚類等鮮活產(chǎn)品應保證由正規(guī)渠道進貨,最好是定點采購,確保無農藥及其他有毒有害化學品污染,檢查或索取檢驗合格證明。

  8、所采購的食品容器、包裝材料和食品用工具、設備必須符合衛(wèi)生標準和衛(wèi)生管理辦法的規(guī)定,有檢驗合格證。

  9、所采購的用于清洗食品和食品用工具、設備的洗滌劑、消毒劑必須符合相關的國家衛(wèi)生標準和要求。

  10、所采購的進口食品,食品添加劑,食品容器、包裝材料和食品用工具及設備,必須符合相應的國家衛(wèi)生標準和衛(wèi)生管理辦法的規(guī)定,有口岸進口食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗機構出具的檢驗合格證明,外文包裝配有中文標識。

  11、運輸食品的工具如車輛和容器應專用并保持清潔,嚴禁與其他非食品混裝、混運。運輸冷凍食品應當有必要的保溫設備。運輸過程應防雨、防塵、防蠅、防曬及其他污染。

  12、所采購食用物品入庫前應進行驗收,出入庫時應登記,作好記錄,建立臺帳。

供應商管理制度13

  1.目的和范圍

  1.1 目的:為控制進貨的質量,滿足產(chǎn)品質量的要求,對供應商建立調查、評定、選擇以及重新評價機制,特制定本辦法。

  1.2 范圍:適用于采購過程的'各個階段。

  2.相關文件和術語 無

  3.職責:

  3.1 采購部負責對供應商進行調查,并組織品保部對供應商進行評價,必要時,應組織到供方現(xiàn)場實地考察。

  3.2 采購部負責建立合格供應商名錄。

  4.工作程序

  4.1 采購部對現(xiàn)有供應商采用《供應商調查表》的形式,對其進行調查,以了解供方質量保證能力,作為評定的依據(jù)。

  4.2 采購部在調查的基礎上,組織技質部,生產(chǎn)部對供應商進行評價。

  4.3 在評價的基礎上,選擇合格供應商,總經(jīng)理審批。

  4. 4 每年底根據(jù)供應商的業(yè)績進行一次重新評價。首次評價和年末評價辦法見附錄:供應商評價表。

  供應商評價表

  年 月至 年 月 供應商名稱:

  項目配分考核內容及方法得分考核人

  價格201.根據(jù)市場最高價、最低價、平均價自行確定一標準價格(會計成本),此標準價格為10分。2.價格高出標準價格2個百分點扣1分,價格低于標準價格2個百分點加1分,以此類推。

  品質30以交貨批退率為依據(jù),批退率=退貨次數(shù)÷交貨總批數(shù)×100%得分=30×(1-批退率)

  逾期率301.以逾期率為依據(jù)。2.逾期率=逾期批數(shù)/交貨批數(shù)×100%3.得分=30×(1-逾期率)另外:逾期一天加扣一分,停工待料一天加扣2分

  配合度201.出現(xiàn)問題不太配合解決。如:①品質異常時本公司要求采取的糾正和預防措施,未整改執(zhí)行,致使相同缺陷重復出現(xiàn),每次扣3分。②本公司生產(chǎn)計劃提前,未很好配合,可酌情扣<1―2>分③本公司樣品試制時未及時交樣試驗或未及時執(zhí)行相應整改,可酌情扣1―2分2.公司正式會議批評或抱怨每次扣2分3.客戶批評或抱怨每次扣3分<影響交期>

  備注A.得分為85―100分者為優(yōu)秀供應商B.得分為84―70分者為合格供應商C.得分為69―60分者需進行相關輔導或協(xié)調D.得分59分以下者予以淘汰

  評價結論

供應商管理制度14

  承包商供應商管理制度是企業(yè)管理體系的重要組成部分,旨在確保承包商和供應商的服務質量、合規(guī)性以及與企業(yè)的協(xié)同合作。這一制度涵蓋了合同管理、資質審查、績效評估、溝通協(xié)調、風險控制等多個環(huán)節(jié)。

  內容概述:

  1. 合同管理:明確合同條款,包括服務內容、期限、價格、付款條件等,以及違約責任和爭議解決機制。

  2. 資質審查:對承包商和供應商進行資格認證,確保其具有合法經(jīng)營、專業(yè)技術能力和良好信譽。

  3. 績效評估:定期對承包商和供應商的工作效果進行評估,包括質量、交付時間、成本控制等方面。

  4. 溝通協(xié)調:建立有效的.信息交流機制,保證雙方在項目執(zhí)行中的溝通順暢。

  5. 風險管理:識別和管理潛在風險,如供應鏈中斷、質量問題等,制定應急預案。

  6. 持續(xù)改進:推動承包商和供應商不斷提升服務質量,通過反饋和培訓促進雙方共同成長。

供應商管理制度15

  供應商評估管理制度對于企業(yè)的運營至關重要,它能:

  1. 降低供應鏈風險:通過嚴格的.供應商篩選,減少因供應商問題導致的生產(chǎn)中斷或產(chǎn)品質量問題。

  2. 提升效率:確保供應商能夠按時、按質、按量供貨,提高生產(chǎn)效率。

  3. 優(yōu)化成本:通過價格與成本分析,找到性價比高的供應商,降低成本。

  4. 增強競爭力:優(yōu)質的供應商能提供先進的技術、優(yōu)質的產(chǎn)品,助力企業(yè)在市場中保持競爭優(yōu)勢。

  5. 保障企業(yè)聲譽:通過良好的供應商關系,確保產(chǎn)品和服務質量,維護企業(yè)品牌形象。

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