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退稅申請書【精】
在當(dāng)今社會(huì)生活中,有各項(xiàng)事務(wù)需要申請書,請注意不同種類的申請書有著不同的格式。那么申請書應(yīng)該怎么寫才合適呢?以下是小編幫大家整理的退稅申請書,歡迎大家分享。
退稅申請書1
xxxx稅局:
本公司xxxxx,因20xx年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131元,已扣款成功(電子稅票號:xx)。因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131元。
在20xx年6月8日直接(上門)申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無欠稅現(xiàn)象。
申請公司:xxxx公司
20xx年xx月xx日
退稅申請書2
尊敬的領(lǐng)導(dǎo):
我公司成立于年月日,實(shí)際經(jīng)營范圍為,后經(jīng)我公司申請,你局認(rèn)定我公司為(輔導(dǎo)期)增值稅一 般納稅人,有 效期從年月日起。
我公司年月的全部銷售收入為元,其 中應(yīng)稅銷售收入為元,繳納增值稅額為元,增值稅專用發(fā)票使用量為份;年月的全部銷售收入為元,其 中應(yīng)稅銷售收入為元,繳納增值稅為元,增值稅專用發(fā)票使用量為份;年月的全部銷售收入為元,其 中應(yīng)稅銷售收入為元,繳納增值稅額為元,增值稅專用發(fā)票使用量為份。我公司年月至月專用發(fā)票月平均使用量為份。(注:此段填寫前三個(gè)月的增值稅申報(bào)及交納情況,要求必需按照增值稅申報(bào)表有 關(guān)內(nèi)容填寫)
目前貴局批準(zhǔn)我公司每月領(lǐng)購次開票金額萬元稅控專用發(fā)票,每次份。由于我公司業(yè)務(wù)量逐漸增加,故申請?jiān)鲑彿蓍_票金額萬元稅控專用發(fā)票。(注:此段按照企業(yè)實(shí)際情況填寫,以上內(nèi)容僅為參考,具體內(nèi)容自定,要求企業(yè)將增量原因?qū)懬逦,?nèi)容必須真實(shí)具體)
申請?jiān)鲑徳鲋刀悓S冒l(fā)票需報(bào)送資料
1.[增值稅專用發(fā)票票種核定申請審批表](一 式三份,注:開票限額一 千萬元及以上的企業(yè)一 式四份);
2.書面申請(一 式二份,注:開票限額一 千萬元及以上的'企業(yè)一 式三份);
3.稅務(wù)登記證副本復(fù)印件(一 式二份,上需加蓋一 般納稅人/輔導(dǎo)期一 般納稅人資格印章――流轉(zhuǎn)稅科負(fù)責(zé));
4.營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(一 式二份);
5.銷售合同(協(xié)議)復(fù)印件(一 式二份,上需貼印花稅票,合同必須為與一 般納稅人簽定的有 效合同,要求雙方蓋章清晰,合同項(xiàng)目填寫齊全);
6.購票人身份證復(fù)印件(一 式二份);
7.增值稅一 般納稅人資格認(rèn)定批復(fù)復(fù)印件(一 式二份);
8.增值稅一 般納稅人資格證書復(fù)印件(一 式二份,要求每頁復(fù)印,輔導(dǎo)期一 般納稅人除外);
9.前三個(gè)月增值稅專用發(fā)票匯總表及本月增值稅專用發(fā)票匯總表 增值稅專用發(fā)票明細(xì)表(一 式二份);
10.稅務(wù)機(jī)關(guān)要求附送的其他資料。
以上資料需加蓋公司公章,合同書復(fù)印件及資格證書復(fù)印件加蓋騎縫公章
(以上要求僅供參考,具體以當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求為準(zhǔn)。)
申請單位:x文庫20xx年x9月30日
退稅申請書3
xxx稅局:
本公司xxxxx(納稅編碼:xxxxxxxx)因20xx年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:xxxxxxxxxxx)因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。
在20xx年6月8日直接(上門)申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無欠稅現(xiàn)象。
稅務(wù)登記類型:私營合伙企業(yè)
開戶行:xx銀行
銀行賬號:xxxxxxxx
特此說明!
申請公司:XXX
日期:20xx年X月XX日
退稅申請書4
地稅局領(lǐng)導(dǎo):
20xx年1月31日,我公司會(huì)計(jì)給客戶開出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費(fèi)合計(jì)3380.1元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅207.55元,教育費(fèi)附加88.95元,營業(yè)稅附征59.3元,其它專項(xiàng)59.3元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅(jiān)決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開出的.發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。
為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項(xiàng)產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國稅局增值稅,使本項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生重復(fù)繳稅現(xiàn)象。
由于貴陽經(jīng)開區(qū)國稅局在20xx年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務(wù)登記證,將本公司營業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營業(yè)稅種。
因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計(jì)415.1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。
敬請貴局解決支持并批準(zhǔn)為盼!
此致
敬禮!
申請人:xxx
xx年xx月xx日
退稅申請書5
xxx海區(qū)稅務(wù)局:
我公司在2月17日申報(bào)1月份職工工資薪金繳納個(gè)人所得稅時(shí),因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒超過應(yīng)征稅起點(diǎn),不用交稅,結(jié)果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436。2元,F(xiàn)申請要求辦理退稅手續(xù),望協(xié)助辦理。
申請公司:xxxx公司
20xx年xx月xx日
退稅申請書6
xx稅務(wù)局:
公司注冊在貴局所轄區(qū),稅務(wù)登記號為:xxxx,納稅人識(shí)別碼為:xxxxx。我單位屬小微企業(yè),月營業(yè)額不足兩萬元,一直以來都是依法納稅,正常申報(bào)繳納各項(xiàng)應(yīng)繳稅款及附加,根據(jù)財(cái)政部和國家稅務(wù)總局(財(cái)稅[20xx]52號)及(國家稅務(wù)總局公告20xx年49號)的`文件精神,從20xx年8月1日起,小微企業(yè)月營業(yè)額和銷售額不足兩萬元(含兩萬元)的可享受免稅政策。我公司xxxx年x月和x月的營業(yè)稅及附加已于當(dāng)期申報(bào)繳納入庫,現(xiàn)向貴局申請退回已繳納xxxx年x月和x。特此申請。
申請公司:XXX
日期:20xx年X月XX日
退稅申請書7
寧?h國家稅務(wù)局:
我公司屬于XX企業(yè),根據(jù)財(cái)稅XX號文件,我公司符合退稅要求,XX年實(shí)際繳納所得稅共計(jì)XX元,應(yīng)退所得稅XX元,特申請退稅,資料《所得稅退稅申請書3篇》。
此致!
敬禮!
申請公司:
日期:
退稅申請書8
xx稅務(wù)局:
公司注冊在貴局所轄區(qū),稅務(wù)登記號為:xxxx,納稅人識(shí)別碼為:xxxxx。我單位屬小微企業(yè),月營業(yè)額不足兩萬元,一直以來都是依法納稅,正常申報(bào)繳納各項(xiàng)應(yīng)繳稅款及附加,根據(jù)財(cái)政部和國家稅務(wù)總局(財(cái)稅[20xx]52號)及(國家稅務(wù)總局公告20xx年49號)的文件精神,從20xx年8月1日起,小微企業(yè)月營業(yè)額和銷售額不足兩萬元(含兩萬元)的可享受免稅政策。我公司xxxx年x月和x月的.營業(yè)稅及附加已于當(dāng)期申報(bào)繳納入庫,現(xiàn)向貴局申請退回已繳納稅款。特此申請。
此致
敬禮!
申請人:xxx
xx年xx月xx日
退稅申請書9
xxx區(qū)稅務(wù)局:
20xx年某月,我公司向貴局申報(bào)并上繳20xx年度、20xx年度房產(chǎn)稅、土地稅多少元。因?yàn)樵谟?jì)算核定房產(chǎn)稅、土地稅時(shí),多算了占有面積,造成多交房產(chǎn)稅多少元;多交土地稅多少元;
現(xiàn)特向貴局提出申請,請將我公司多交房產(chǎn)稅、土地稅予以退回,望貴局協(xié)助辦理。
申請公司:xxxx公司
20xx年xx月xx日
退稅申請書10
__市__區(qū)__稅務(wù)局:
經(jīng)我司“__有限公司”決定,對于20__年度所得稅匯算清繳應(yīng)退預(yù)繳的所得稅6千多元,自愿放棄20__年度多繳納的所得稅稅款6千多元,不再申請退稅。特此聲明!
__有限公司(蓋上公章)
__年__月__日
退稅申請書11
國家稅務(wù)局:
我公司成立于xxx年xx月,xxx年xx月認(rèn)定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號碼為:xxx,法定代表人:xxx財(cái),注冊資本xxx萬元,地址:xxx,登記注冊類型:xxx公司,經(jīng)營范圍:xxx齒生產(chǎn)、銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)
公司于xxx年xx月xx日完成對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記,備案登記表編號:xxx,進(jìn)出口企業(yè)代碼:xxx,中華人民共和國海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報(bào)關(guān)注冊登記證書,海關(guān)注冊登記編碼:xxx.貴局于xxx年xx月xx日對我公司出口貨物退(免)稅認(rèn)定申請予以確認(rèn)。
我公司財(cái)務(wù)制度健全,會(huì)計(jì)核算正確,能夠準(zhǔn)確核算增值稅的銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的.申報(bào)。
我公司xxx年xx月xx日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額xxx美元,人民幣xxx元。xxx年累計(jì)出口xxx美元,人民幣xxx元。
因我公司受國際國內(nèi)環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營,特申請退稅,請予審核。
申請公司:XXX
日期:20xx年X月XX日
退稅申請書12
一、土地使用稅退稅申請書怎么寫
寫清楚具體交了多少、為什么申請退稅,把理由寫清楚。一般包括:
1、申請單位(人)。
2、納稅人識(shí)別號。
3、納稅人編碼。
4、開戶銀行名稱。
5、開戶銀行行號。
6、收款帳號。
7、稅款所屬期。
8、稅票號碼。
9、稅種。
10、已入庫稅額。
11、申請退稅金額。
二、土地使用稅退稅形式
1、減免退稅
減免退稅是根據(jù)每個(gè)省市稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)布的減免政策來具體實(shí)施的,所有省市都有自己的減免匯編,在細(xì)節(jié)之處會(huì)有所差異。大家如果對這方面有需求可以撥打當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)的電話進(jìn)行咨詢,弄清楚減免部分后更方便計(jì)算退稅金額。
2、誤收退稅
誤收退稅主要是針對土地面積判定有誤或是征收時(shí)間有誤的情況來進(jìn)行退稅處理,也有部分是因?yàn)槠髽I(yè)單位在自行申報(bào)時(shí)填寫錯(cuò)誤,導(dǎo)致稅務(wù)機(jī)關(guān)跟著錄錯(cuò),上述問題都有可能造成稅款誤收。遇到這樣的情況大家不必著急,及時(shí)聯(lián)系稅務(wù)部門,提供正確的'數(shù)字金額,然后進(jìn)行退稅。
3、結(jié)算退稅
結(jié)算退稅是指土地使用稅在征收期間已經(jīng)全額繳納完畢全年的額度,比如在每年的4月和10月申報(bào)期間,企業(yè)也在10月申報(bào)足額,但是11月該企業(yè)進(jìn)行注銷清算,剩下的一個(gè)月則屬于多征,需要稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行退庫處理。
眾所周知,很多法律條例都需要結(jié)合具體實(shí)情來具體分析,土地使用稅也是一樣,出面征稅區(qū)域外,根據(jù)各區(qū)域的不同條例,有不同的收法。
退稅申請書13
xxx國家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局:
我單位下列出口貨物(見所附明細(xì)表)因xxxxxx原因不能按期申報(bào)退稅,現(xiàn)根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的`通知》《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的補(bǔ)充通知》(國稅發(fā)[20xx]113號)和《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報(bào)出口貨物退(免)稅有關(guān)問題的通知》的有關(guān)規(guī)定,申請延期至xxxx年xxxx月xxxx日之前申報(bào),請予批準(zhǔn)。
申請公司:xxxx公司
20xx年xx月xx日
退稅申請書14
XX市XX區(qū)XX稅務(wù)局:
經(jīng)我司“XX有限公司”決定,對于20xx年度所得稅匯算清繳應(yīng)退預(yù)繳的所得稅6千多元,自愿放棄20xx年度多繳納的`所得稅稅款6千多元,不再申請退稅。特此聲明!
XX有限公司(蓋上公章) 年 月 日
放棄退稅申請格式
XX稅務(wù)局
我單位20xx年度應(yīng)納企業(yè)所得稅xx元,已納企業(yè)所得稅xx元,應(yīng)退預(yù)繳的所得稅6千多元,我公司決定放棄退稅的權(quán)力。
特此聲明。
XX有限公司
年 月 日
退稅申請書15
xxx國家稅務(wù)局城區(qū)稅務(wù)分局:
年月,我單位向貴局申報(bào)并上繳增值稅累計(jì)金額xxx元,我單位總收入xxx元,應(yīng)交增值稅xx元,造成多交稅金xxx元,因本單位要注銷,現(xiàn)特向貴局提出申請,請將我單位多交增值稅xxx元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。
xxx有限公司
年月日
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