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互助資金自查報告
在不斷進步的時代,報告與我們的生活緊密相連,其在寫作上有一定的技巧。一聽到寫報告馬上頭昏腦漲?以下是小編幫大家整理的互助資金自查報告,僅供參考,歡迎大家閱讀。
互助資金自查報告1
為切實貫徹集團公司青威薯集【20xx】139號關于開展安全大檢查的通知精神,我公司在領導組織相關人員對廠區(qū)內(nèi)所有部門進行了安全大檢查,對查出的問題和隱患及時進行了整改,杜絕了各類安全事故的發(fā)生。現(xiàn)將我公司安全檢查情況匯報如下。
一、公司檢查的內(nèi)容
20xx年12月8號上午,互助公司領導組織相關人員對全廠安全檢查開展工作,從上下庫房、車間每個工段、污水池、渣場、鍋爐房、食堂、宿舍、辦公樓進行了細致的排查。注重于各部門在對停產(chǎn)期間的防火、防盜、防凍措施、用電安全的意識和安全管理制度的.檢查。
二、存在問題
在這次安全大檢查中共發(fā)現(xiàn)問題9處,當即整改4處。檢查中發(fā)現(xiàn)的問題是:
1、安全生產(chǎn)應急預案沒有上墻;
2、庫房后面和彩鋼房二樓后面有許多枯草,容易引發(fā)火災;
3、危二樓門前沒有明顯的警告牌和警戒線;
4、車間配電柜上存在電源沒有斷開;
5、車間提升機處沒有警示標語。
三、整改措施
針對以上檢查出現(xiàn)的問題,在公司領導的親自帶動和努力下,利用值班期間空閑時間,清除了隱患保障了安全。在下步工作中我們要強化措施,加強安檢次數(shù),按期復查,保證有錯必糾、有責必究。要認真落實整改責任制,把安全生產(chǎn)納入更重要日程。
1、加強管理、樹立安全意識,認真貫徹落實“安全第一,預防為主”的方針,堅持誰主管誰負責的原則,把安全生產(chǎn)責任制層層落實。特別是在停產(chǎn)時期,嚴格按照有關規(guī)定做好防盜、防火的安全工作。
2、嚴格紀律,嚴肅責任追究,認真做好安全事故防范工作,杜絕各類事故的發(fā)生,確保公司財產(chǎn)和職工的安全。
互助公司綜合部
20xx年12月10號
互助資金自查報告2
根據(jù)縣扶貧辦會議安排,我們xxx鎮(zhèn)由主管領導帶隊,抽調(diào)扶貧、財政、果業(yè)專干對xxx村的互助資金協(xié)會的工作開展情況進行了檢查,結(jié)果如下:
一、機構(gòu)健全,制度規(guī)范。
協(xié)會機構(gòu)健全,人員符合章程要求。章程制度及管理人員職責已上墻,有辦公場所,有法人登記證、法人代碼證、開戶許可證。
二、資料完備,進展順利。
政策宣傳到位,群眾知曉率85%,會員入會資料完備,會員證發(fā)放到位,會議培訓記錄全面。會員有聯(lián)保小組,有聯(lián)保協(xié)議,會員借款申請表、借款合同齊全,審批資料完備。有借款花名冊,報表按時填寫,并能向會員和村民定期公開。
三、工作細致,管理嚴格。
財務帳表、會計科目設置規(guī)范、完備,協(xié)會印章、印鑒齊全,專人使用,專人保管、專人負責。協(xié)會所有資料檔案齊全,存放、裝訂規(guī)范整齊。協(xié)會的.資金風險得到很好的控制。
四、存在的問題
xxx村互助資金協(xié)會的辦公場所在干部家里,沒有在村委會;協(xié)會的入戶率只有51%。
五、解決的辦法
抓緊時間建設陣地,力爭年內(nèi)在兩委會陣地內(nèi)設立專門的互助資金辦公室,進一步宣傳互助資金協(xié)會的有關政策,吸收會員,于6月15日前確保群眾入會率達到85%以上。
互助資金自查報告3
根據(jù)廠部關于開展自有資金自查自糾工作的要求,管網(wǎng)管理部認真比照要求,積極開展了自有資金清理工作,現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下:
一、健全組織,高度重視
為確保此次專項治理工作順利進行,我部成立了由支部書記任組長、支委成員以及個別職工代表為成員的清理工作領導小組,由部門辦公室和部門紀檢員張云峰具體負責此次專項治理工作。清查工作在職工代表的監(jiān)督下穩(wěn)步開展,體現(xiàn)了工作的公開性、透明性。
二、提高認識,加強宣傳
按照廠部下達的自有資金填報說明,我部迅速召開了專項工作例會,傳達學習有關要求,并要求大家,認真學習領會清查工作的必要性和重要性,要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是規(guī)范管理,加強廉政建設,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,對發(fā)現(xiàn)的問題及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、認真開展自查,實施長效監(jiān)督
按照清查工作的要求,我部重點圍繞“小金庫”的內(nèi)容指標指標開展清查活動,經(jīng)過認真自查,我部不存在私設“小金庫”現(xiàn)象。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。對部門所有收入和支出帳據(jù)進行了認真細致的清查。
1、部門財務管理均按照有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留任何收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的`“小金庫”。
2、部門發(fā)放獎金嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。
3、各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應的備查薄。
4、清查結(jié)果在部門職工大會上進行了通報。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
雖然我部目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查自有資金,進一步強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我們將進一步完善相關財務制度,加強從自有資金的管理,保證不出現(xiàn)任何形式的“小金庫”。
管網(wǎng)部因廠內(nèi)職能優(yōu)化于20xx年11月成立,部門建賬時間為20xx年12月。20xx年8月財務部、廠紀委聯(lián)合對管網(wǎng)部自有資金進行檢查時,指出部門賬目不符合廠財務管理的相關制度,部門于20xx年8月按廠統(tǒng)一要求重新建賬,特此說明!
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