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保險公司印章管理自查報告

時間:2024-11-13 08:41:25 曉璇 自查報告 我要投稿

保險公司印章管理自查報告(通用5篇)

  隨著個人的素質(zhì)不斷提高,報告有著舉足輕重的地位,報告成為了一種新興產(chǎn)業(yè)。我們應當如何寫報告呢?以下是小編整理的保險公司印章管理自查報告,歡迎大家分享。

保險公司印章管理自查報告(通用5篇)

  保險公司印章管理自查報告 1

  根據(jù)總公司下發(fā)xxx文件要求,進一步加強印章管理力度,確保印章管理的`穩(wěn)健、安全。按照分公司統(tǒng)一部署,xxx公司展開印章管理風險排查工作,具體情況匯報如下:

  一、xxx公司專門成立項目小組對20xx年三季度的印章管理進行自查,中支總經(jīng)理親自主抓,行政人事部牽頭,會同財務會計部、營運部成立印章自查工作小組。成員如下:

  組長:xxx

  執(zhí)行組長:xxx

  成員:xxx、xxx、xxx

  二、針對印章管理工作重點檢查范圍,我司采取自查與互查相結(jié)合的方式及時開展排查工作,印章管理工作已嚴格按照總分公司管理規(guī)定。

  三、檢查結(jié)果

  (一)xxx公司嚴格按照總公司印章種類、規(guī)格及樣式申請刻制印章,不存在不符合規(guī)定樣式和超越權(quán)限私自刻制印章情況,各類審批手續(xù)齊全。

 。ǘ┯≌率褂眠^程中我司嚴格按照保管、使用、審批相分離的原則,指定專人擔任印章保管人。各類印章使用人均能做到合規(guī)使用、保存完好。

 。ㄈ﹛xx公司行政人事部能及時清收擬作廢印章,并在規(guī)定時限內(nèi)完成清收及上報擬銷毀申請工作。

 。ㄋ模┯≌鹿芾淼怯洷碇星逦、完整記錄了印章頒發(fā)、交接、清收等信息,附件保存齊全。

 。ㄎ澹┯糜徟鞒谭嫌≌鹿芾磙k法相關(guān)要求,會簽、審批手續(xù)齊全,用印申請單保存完整。不存在在空白單證、紙張、材料、合同上加蓋印章現(xiàn)象。

  (六)xxx公司自3月10日起已停用行政、黨委“電子文件專用章”。

  經(jīng)過分公司辦公室一系列系統(tǒng)完善的培訓和考試,xxx公司各部門印章管理員已經(jīng)能夠做到合規(guī)刻制、領(lǐng)取、使用印章。本次自查中不存在違規(guī)行為。

  保險公司印章管理自查報告 2

  印章是公司經(jīng)營管理活動中行使職權(quán)的重要憑證和工具,其管理的規(guī)范與否直接關(guān)系到公司的運營安全和風險防控。為加強印章管理,確保印章使用的合法性、嚴肅性和安全性,我司近期對印章管理工作開展了全面自查,F(xiàn)將自查情況報告如下:

  一、自查目的

  本次自查旨在全面梳理公司印章管理流程,查找印章管理在制度建設、使用流程、保管措施等方面存在的問題和潛在風險,以便及時整改完善,保障公司印章管理工作的規(guī)范、有序,防范因印章管理不善可能導致的法律風險和經(jīng)營風險。

  二、自查范圍和方法

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  涵蓋公司總部及各分支機構(gòu)正在使用的各類印章,包括但不限于公司公章、合同專用章、財務專用章、法定代表人印章、業(yè)務專用章等。

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  文件審查:查閱公司現(xiàn)行的印章管理制度、使用登記臺賬、用印審批文件等相關(guān)資料。

  實地檢查:對印章保管場所進行實地查看,檢查印章保管設施和安全措施。

  人員訪談:與印章管理人員、使用人員、審批人員等進行溝通,了解印章日常管理和使用中的實際情況。

  三、自查內(nèi)容與結(jié)果

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  制度完整性

  公司已制定了印章管理制度,對印章的刻制、啟用、保管、使用、停用和銷毀等環(huán)節(jié)做出了規(guī)定。制度明確了各部門在印章管理中的職責,規(guī)定了印章使用的審批流程和審批權(quán)限。然而,在檢查中發(fā)現(xiàn)制度存在部分內(nèi)容不夠細化的問題,例如對不同類型業(yè)務用印的具體審批標準未詳細規(guī)定,導致在實際操作中可能出現(xiàn)理解不一致的情況。

  制度更新情況

  隨著公司業(yè)務的發(fā)展和法律法規(guī)的變化,印章管理制度未能及時進行更新。如近期保險監(jiān)管部門對某些業(yè)務的合規(guī)要求調(diào)整,但在印章管理相關(guān)規(guī)定中未體現(xiàn)對這些業(yè)務用印的新要求。

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  刻制流程合規(guī)性

  印章刻制基本遵循了規(guī)定流程,由專門部門負責辦理,在公安機關(guān)指定的刻章單位刻制。但存在個別分支機構(gòu)在更換業(yè)務專用章時,未及時向總部報備刻制情況的問題,導致總部對印章底數(shù)掌握不夠準確。

  啟用登記情況

  新刻制的印章均有啟用登記記錄,包括啟用時間、啟用文件、啟用部門等信息。不過,部分啟用登記信息存在填寫不完整的情況,如缺少啟用印章的樣本留存記錄。

  (三)印章保管情況

  保管責任落實

  公司總部和各分支機構(gòu)都明確了印章保管人員,多數(shù)印章保管在專門的保險柜中。但存在個別小型分支機構(gòu)因辦公條件限制,印章保管設施不夠完善的情況,保險柜存在老化、防盜性能不足等問題。

  保管交接記錄

  印章保管人員變更時有交接記錄,但部分交接記錄內(nèi)容過于簡單,僅記錄了交接時間和人員,未詳細說明印章的狀態(tài)、數(shù)量等關(guān)鍵信息,不利于責任追溯。

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  審批流程執(zhí)行

  大部分用印事項都能按照規(guī)定的審批流程辦理,審批文件齊全。但在一些緊急情況下,存在先使用印章后補審批手續(xù)的現(xiàn)象,雖然事后都進行了補批,但這種情況仍存在一定的風險。

  使用登記完整性

  用印都有登記記錄,包括用印日期、用印文件名稱、用印數(shù)量、使用人等信息。但發(fā)現(xiàn)有少數(shù)用印登記記錄存在字跡潦草、信息不準確的問題,影響了用印信息的可追溯性。

  印章使用范圍

  在檢查中未發(fā)現(xiàn)印章超范圍使用的`情況,但存在部分用印文件內(nèi)容與審批內(nèi)容不完全一致的問題,主要是由于對文件內(nèi)容審核不夠細致導致。

 。ㄎ澹┯≌峦S门c銷毀

  停用程序執(zhí)行

  印章停用基本能按程序辦理,有停用審批和通知相關(guān)部門的記錄。然而,對于一些因業(yè)務調(diào)整而停用的印章,在停用后未及時進行清理和銷毀,存在一定的安全隱患。

  銷毀記錄情況

  印章銷毀有記錄,但個別印章銷毀記錄未詳細注明銷毀方式和銷毀時間,不利于監(jiān)督管理。

  四、整改措施

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  對印章管理制度進行全面修訂,細化不同類型業(yè)務用印的審批標準和要求,明確各類印章在不同業(yè)務場景下的使用規(guī)范,確保制度的可操作性。

  根據(jù)最新的法律法規(guī)和監(jiān)管要求,及時更新印章管理制度,將對業(yè)務合規(guī)性的新要求納入印章管理規(guī)定中。

 。ǘ┮(guī)范印章刻制與啟用流程

  加強對分支機構(gòu)印章刻制的監(jiān)管,要求分支機構(gòu)在刻制印章后及時向總部報備,總部建立統(tǒng)一的印章檔案,詳細記錄印章的刻制信息、樣本等內(nèi)容。

  完善印章啟用登記手續(xù),在啟用記錄中必須包含印章樣本,確保印章啟用信息的完整性和準確性。

  (三)加強印章保管措施

  對辦公條件較差的分支機構(gòu),統(tǒng)一配備符合安全標準的印章保管保險柜,定期檢查保險柜的性能,確保印章保管安全。

  規(guī)范印章保管交接記錄,明確要求交接記錄必須詳細記載印章的狀態(tài)、數(shù)量、編號等信息,交接雙方簽字確認,確保責任明確。

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  強化用印審批流程的嚴肅性,嚴禁先使用后補批的情況發(fā)生,對于緊急用印事項,制定專門的應急審批程序,確保風險可控。

  加強對用印登記的管理,要求使用人認真填寫用印登記信息,字跡清晰、內(nèi)容準確。同時,建立用印文件審核機制,確保用印文件內(nèi)容與審批內(nèi)容一致。

 。ㄎ澹┮(guī)范印章停用與銷毀程序

  對于停用的印章,及時進行清理和銷毀,明確規(guī)定停用印章的處理時限,消除安全隱患。

  在印章銷毀記錄中詳細注明銷毀方式和銷毀時間,同時可考慮拍照或錄像留存銷毀過程,便于監(jiān)督檢查。

  五、結(jié)論

  通過本次印章管理自查,我們發(fā)現(xiàn)了公司在印章管理方面存在的一些問題和不足。針對這些問題,我們將認真落實整改措施,進一步完善印章管理制度和流程,加強監(jiān)督檢查,確保印章管理工作的規(guī)范、安全。同時,以此次自查為契機,提高公司全體員工對印章管理重要性的認識,形成良好的印章管理文化,保障公司業(yè)務的健康穩(wěn)定發(fā)展。

  保險公司印章管理自查報告 3

  一、自查背景

  為了加強公司印章管理,確保印章使用的合法性和合規(guī)性,我公司對印章管理進行了全面自查。通過本次自查,旨在發(fā)現(xiàn)潛在問題,鞏固公司內(nèi)部控制環(huán)境,確保印章的安全和有效使用。

  二、印章管理現(xiàn)狀

  印章種類及用途

  公司印章:用于合同、協(xié)議等正式文件的蓋章。

  財務章:用于財務支出的憑證。

  印章使用流程

  印章申請:使用印章前需填寫《印章使用申請表》,并經(jīng)相關(guān)部門負責人簽字確認。

  印章領(lǐng)取:由專人負責印章的保管與領(lǐng)取,確保印章在使用前后都能實現(xiàn)有效登記。

  印章歸還:使用完成后及時歸還印章,并進行使用記錄的更新。

  印章保管

  確定專人負責印章的管理與保管,定期進行檢查和審核。

  印章存放于安全的專用柜中,設有密碼鎖,確保安全性。

  三、自查內(nèi)容與結(jié)果

  印章使用記錄

  檢查印章使用記錄的完整性與準確性,發(fā)現(xiàn)部分記錄缺失,需補全。

  對使用頻率較高的印章,需定期與相關(guān)部門進行溝通,了解使用情況。

  印章保管

  實地檢查印章存儲情況,發(fā)現(xiàn)保管柜完好,印章存放整齊,無損壞情況。

  存在個別員工對印章管理規(guī)定理解不夠,需加強培訓。

  印章申請與審批流程

  自查發(fā)現(xiàn)印章使用申請流程基本遵循,但個別申請表未及時歸檔。

  建議優(yōu)化流程,確保申請與審批的高效性和透明度。

  合規(guī)性審核

  對印章使用的合規(guī)性進行檢查,所有使用均符合公司規(guī)定與法律法規(guī)。

  四、整改措施

  補充印章使用記錄

  對缺失的記錄進行補充,確保所有印章的使用均有據(jù)可循。

  加強培訓

  定期組織印章管理培訓,提升員工對印章使用和管理規(guī)定的理解和重視。

  優(yōu)化管理流程

  修訂印章使用申請流程,減少繁瑣環(huán)節(jié),確保記錄歸檔及時。

  定期自查

  建立定期自查機制,每季度進行一次印章管理綜合檢查,持續(xù)改進管理效果。

  五、總結(jié)

  本次印章管理自查工作為公司提供了全面、系統(tǒng)的.印章管理現(xiàn)狀,發(fā)現(xiàn)了不足并制定了整改措施,為后續(xù)管理工作的規(guī)范化奠定了基礎(chǔ)。我們將繼續(xù)關(guān)注印章管理的合規(guī)性與有效性,確保公司業(yè)務的順利開展。

  保險公司印章管理自查報告 4

  為進一步加強公司內(nèi)部控制,規(guī)范印章使用與管理,確保公司業(yè)務的合法合規(guī)性,根據(jù)《中華人民共和國保險法》、《保險公司管理規(guī)定》以及公司內(nèi)部相關(guān)管理制度,我司于XX年XX月XX日至XX年XX月XX日組織開展了印章管理自查工作。本次自查旨在全面梳理印章管理流程,排查潛在風險點,并提出相應的改進措施,以持續(xù)提升公司治理水平和風險防范能力。

  一、自查范圍與依據(jù)

  自查范圍:涵蓋公司所有部門及分支機構(gòu),重點檢查保險合同、理賠文件、財務憑證、對外公文、合同協(xié)議等涉及公司權(quán)益的關(guān)鍵文件和業(yè)務場景的印章使用情況。

  自查依據(jù):依據(jù)《中華人民共和國印章管理條例》、《保險公司內(nèi)部控制基本準則》及公司內(nèi)部《印章管理制度》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度。

  二、自查方法與過程

  組織培訓:自查前,組織全體涉及印章管理的人員進行了一次印章管理法律法規(guī)和內(nèi)部制度的培訓,確保每位員工明確自查要求和標準。

  資料審查:查閱了近年來所有使用印章的記錄,包括用印申請單、審批流程、印章保管記錄等,核對用印事項的合規(guī)性和審批流程的.完整性。

  現(xiàn)場核查:實地檢查了印章存放環(huán)境的安全性,包括保險柜、門禁系統(tǒng)、監(jiān)控設施等,并核實了印章保管人的資質(zhì)和責任落實情況。

  訪談調(diào)查:通過訪談印章使用人、審批人及管理人員,了解實際操作中的問題和困難,收集改進建議。

  三、自查結(jié)果

  合規(guī)性方面:大部分印章使用均遵循了事先審批、登記備案的程序,未發(fā)現(xiàn)未經(jīng)授權(quán)擅自用印的情況。

  風險管理:印章保管和使用的物理安全措施基本到位,但個別分支機構(gòu)的監(jiān)控覆蓋范圍存在盲區(qū),需加強。

  制度執(zhí)行:部分員工對印章管理制度理解不夠深入,存在審批流程執(zhí)行不嚴、記錄不完整的情況。

  信息化水平:印章管理系統(tǒng)尚需完善,電子印章的應用和推廣不夠廣泛,影響了工作效率和安全性。

  四、問題分析與改進措施

  加強培訓與教育:定期舉辦印章管理培訓,提高員工對印章管理重要性的認識和制度執(zhí)行力。

  完善物理安全:立即對存在安全隱患的分支機構(gòu)進行整改,確保所有印章存放點均達到安全標準,增加監(jiān)控設備,實現(xiàn)無死角監(jiān)控。

  優(yōu)化審批流程:簡化不必要的審批環(huán)節(jié),同時強化關(guān)鍵節(jié)點的審批責任,確保每筆用印都有明確的審批依據(jù)和記錄。

  推進信息化建設:加快電子印章系統(tǒng)的建設和應用,實現(xiàn)印章使用的全程電子化管理和追蹤,提高效率和安全性。

  建立長效機制:建立印章管理定期自查和評估機制,將印章管理納入績效考核,確保持續(xù)改進和優(yōu)化。

  五、結(jié)論

  本次印章管理自查工作揭示了公司在印章管理方面的優(yōu)勢與不足,為后續(xù)的改進提供了明確的方向。公司將以此次自查為契機,進一步加強印章管理的規(guī)范化、制度化建設,不斷提升公司治理水平,為公司的穩(wěn)健發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。

  保險公司印章管理自查報告 5

  一、自查背景

  印章是公司經(jīng)營管理活動中行使職權(quán)的重要憑證和工具,其管理的規(guī)范性和安全性對于保險公司至關(guān)重要。為加強公司印章管理,防范印章使用風險,根據(jù)公司內(nèi)部管理要求和相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,我們對公司印章管理情況進行了全面自查。

  二、自查目的

  本次自查旨在全面了解公司印章管理的現(xiàn)狀,檢查印章管理制度的執(zhí)行情況,查找存在的問題和潛在風險,以便及時采取整改措施,確保印章管理工作的規(guī)范化、制度化,保障公司利益不受損害。

  三、自查范圍

  本次自查涵蓋了公司總部及各分支機構(gòu)的所有印章,包括行政公章、合同專用章、財務專用章、發(fā)票專用章、法人名章以及各類業(yè)務專用章等。

  四、自查內(nèi)容與結(jié)果

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  制度完整性

  公司已制定了較為完善的印章管理制度,對印章的刻制、啟用、保管、使用、停用和銷毀等環(huán)節(jié)都有明確規(guī)定。制度明確了印章管理的責任部門和責任人,規(guī)定了各類印章的使用范圍和審批流程。

  制度更新情況

  隨著公司業(yè)務的發(fā)展和法律法規(guī)的變化,印章管理制度能及時進行修訂和完善。例如,在最近一次的制度更新中,根據(jù)新的《保險法》相關(guān)規(guī)定,對涉及保險合同蓋章的`條款進行了調(diào)整,確保了制度的合規(guī)性。

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  刻制審批

  所有印章的刻制都經(jīng)過了嚴格的審批程序。由使用部門提出刻制申請,填寫《印章刻制申請表》,詳細說明刻制印章的種類、用途、樣式等信息,經(jīng)部門負責人、分管領(lǐng)導和總經(jīng)理審批后,由專人負責辦理刻制事宜。在自查過程中未發(fā)現(xiàn)未經(jīng)審批私自刻制印章的情況。

  印章啟用

  新刻制的印章在啟用前,均發(fā)布了正式的啟用通知,明確了印章啟用的時間、使用范圍和管理責任,并留存了印章印模備案。檢查發(fā)現(xiàn)所有啟用印章的相關(guān)文件齊全,手續(xù)完備。

  (三)印章保管情況

  保管責任落實

  公司印章按照規(guī)定分別由專門的部門和人員負責保管。行政公章、法人名章等重要印章由辦公室指定專人保管,財務專用章由財務部門負責人保管,合同專用章根據(jù)合同管理規(guī)定由相關(guān)業(yè)務部門保管。各保管人員明確其保管責任,對印章的安全負責。

  保管設施安全

  印章保管場所具備一定的安全防范措施。存放印章的保險柜堅固可靠,鑰匙和密碼分別由不同人員掌握。同時,保管場所安裝了監(jiān)控設備和防盜報警系統(tǒng),以確保印章的安全。在自查過程中,未發(fā)現(xiàn)印章保管設施存在安全隱患。

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  使用審批流程

  印章使用基本遵循了規(guī)定的審批流程。對于一般性文件的蓋章,需填寫《印章使用申請表》,注明用印事由、文件名稱、份數(shù)等信息,經(jīng)部門負責人審核、分管領(lǐng)導批準后,方可使用印章。對于重要合同、協(xié)議等文件的蓋章,還需經(jīng)過法務部門審核和總經(jīng)理審批。在檢查中發(fā)現(xiàn)大部分用印事項都有相應的審批記錄,但存在少數(shù)緊急情況下先用印后補審批手續(xù)的情況,雖然事后都進行了補批,但仍存在一定的程序風險。

  使用登記制度

  公司建立了印章使用登記臺賬,詳細記錄了每次印章使用的時間、用印文件名稱、用印份數(shù)、申請人、批準人等信息。通過對登記臺賬的檢查,發(fā)現(xiàn)部分記錄存在填寫不規(guī)范的問題,如用印文件名稱填寫過于簡略,不利于追溯查詢。

  印章外帶管理

  印章外帶需經(jīng)過嚴格的審批程序,填寫《印章外帶申請表》,明確外帶原因、歸還時間等,并由專人負責攜帶和使用。在自查中未發(fā)現(xiàn)未經(jīng)審批擅自外帶印章的情況,但發(fā)現(xiàn)個別外帶印章使用記錄不夠詳細,沒有詳細記錄外帶期間的用印情況。

 。ㄎ澹┯≌峦S门c銷毀

  停用程序執(zhí)行

  當印章因損壞、更換或機構(gòu)變更等原因需要停用時,能及時辦理停用手續(xù)。由使用部門提出停用申請,經(jīng)審批后,在公司內(nèi)部發(fā)布停用通知,并將停用印章交回保管部門封存。自查過程中未發(fā)現(xiàn)停用印章仍繼續(xù)使用的情況。

  銷毀管理

  對于需要銷毀的印章,按照規(guī)定由保管部門會同相關(guān)部門進行銷毀,并做好銷毀記錄。但在檢查中發(fā)現(xiàn),部分印章銷毀記錄不夠詳細,未注明銷毀方式和參與銷毀人員信息。

  五、存在問題總結(jié)

  印章使用審批流程在緊急情況下存在先使用后補批的現(xiàn)象,可能導致印章使用失控。

  印章使用登記臺賬填寫不規(guī)范,影響用印信息的追溯和查詢。

  印章外帶使用記錄不夠詳細,無法全面掌握外帶期間的用印情況。

  印章銷毀記錄內(nèi)容不夠完善,不利于事后監(jiān)督。

  六、整改措施

 。ㄒ唬﹥(yōu)化印章使用審批流程

  針對緊急用印情況,制定專門的應急審批流程,明確可先口頭向相關(guān)領(lǐng)導匯報,經(jīng)同意后用印,但必須在 [規(guī)定時間] 內(nèi)完成正式的書面審批手續(xù)。同時,對未經(jīng)批準擅自用印的行為制定嚴厲的處罰措施,加強制度的嚴肅性。

  利用信息化手段,開發(fā)印章管理審批系統(tǒng),實現(xiàn)印章使用審批的線上化,提高審批效率和透明度,避免人為因素導致的審批漏洞。

  (二)規(guī)范印章使用登記臺賬

  設計新的印章使用登記臺賬模板,明確要求詳細填寫用印文件名稱、內(nèi)容摘要、用印用途等關(guān)鍵信息。同時,對臺賬記錄人員進行培訓,確保其了解登記規(guī)范和要求。

  定期對印章使用登記臺賬進行檢查和審核,對填寫不規(guī)范的記錄及時督促相關(guān)人員進行整改,并將臺賬記錄的準確性納入印章管理人員的績效考核指標。

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  完善印章外帶使用記錄表格,增加外帶期間詳細的用印情況記錄欄,如用印時間、地點、對方單位名稱、用印文件內(nèi)容摘要等信息。

  加強對印章外帶人員的教育和培訓,要求其嚴格按照規(guī)定記錄印章外帶使用情況,確保外帶期間印章使用的可追溯性。

  (四)完善印章銷毀記錄

  修訂印章銷毀記錄模板,增加銷毀方式、參與銷毀人員簽字等必填項。在印章銷毀過程中,要求至少有兩名以上的工作人員在場,并拍照留存記錄,確保銷毀過程的規(guī)范性和可追溯性。

  將印章銷毀記錄納入檔案管理,長期保存,以備日后查閱。

  七、結(jié)論

  通過本次印章管理自查,我們?nèi)媸崂砹斯居≌鹿芾淼母鱾環(huán)節(jié),雖然公司在印章管理方面建立了較為完善的制度和流程,但在執(zhí)行過程中仍存在一些問題。通過采取上述整改措施,我們有信心進一步提高公司印章管理水平,確保印章的安全、規(guī)范使用,防范因印章管理不善可能帶來的風險。

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