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統(tǒng)計自查報告

時間:2023-02-18 15:38:24 自查報告 我要投稿

統(tǒng)計自查報告(集錦15篇)

  隨著個人的文明素養(yǎng)不斷提升,報告的使用頻率呈上升趨勢,我們在寫報告的時候要注意語言要準確、簡潔。你還在對寫報告感到一籌莫展嗎?下面是小編收集整理的統(tǒng)計自查報告,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

統(tǒng)計自查報告(集錦15篇)

統(tǒng)計自查報告1

  多年來,我局衛(wèi)生統(tǒng)計工作在局黨委的正確領導下,在市衛(wèi)生局相關處室的指導下,以積極主動認真負責的工作態(tài)度,按照準確、及時、全面的原則,嚴格執(zhí)行國家《統(tǒng)計法》等法律、法規(guī)要求,狠抓統(tǒng)計質量,為上級部門提供了大量的、有價值的統(tǒng)計數(shù)據(jù),為我區(qū)衛(wèi)生工作順利開展奠定了堅實的基礎。此次為認真貫徹落實省衛(wèi)生廳辦公室《關于開展全省衛(wèi)生統(tǒng)計網(wǎng)絡直報數(shù)據(jù)質量督查的通知》精神,同時按照寧波市衛(wèi)生局關于衛(wèi)生統(tǒng)計工作要求,我局積極組織開展衛(wèi)生統(tǒng)計網(wǎng)絡直報數(shù)據(jù)質量自查工作,現(xiàn)將自查工作情況報告如下:

  一、統(tǒng)一思想,開展自查。

  衛(wèi)生統(tǒng)計網(wǎng)絡直報數(shù)據(jù)是否真實準確,直接關系到衛(wèi)生信息化建設的順利開展,關系到衛(wèi)生績效工資改革的順利推進,關系到醫(yī)改工作決策的科學性和正確性。為此,我局領導高度重視,在局黨委中心組擴大會議上和局務會議上,專題布置了衛(wèi)生統(tǒng)計網(wǎng)絡直報數(shù)據(jù)質量自查工作,衛(wèi)生局辦公室會同計財科組織基層各醫(yī)療衛(wèi)生單位統(tǒng)計人員認真學習了《關于開展全省衛(wèi)生統(tǒng)計網(wǎng)絡直報數(shù)據(jù)質量督查的通知》精神,并專門成立自查工作領導小組,由局長、書記馬海國任組長,紀檢組組長范英群為副組長,辦公室、醫(yī)政科、計財科負責人為成員,積極開展自查自糾工作。

  二、制度健全、職責明確

  為確保統(tǒng)計工作的順利開展,我局由計財科負責衛(wèi)生統(tǒng)計日常工作,并由衛(wèi)生局局長親自分管,計財科根據(jù)統(tǒng)計職責要求,建立了統(tǒng)計工作流程,同時明確了各下屬醫(yī)療衛(wèi)生單位的統(tǒng)計工作干部隊伍,嚴格執(zhí)行《統(tǒng)計法》的規(guī)定,不斷健全工作制度,要求不準虛報、瞞報、偽造和隨便篡改統(tǒng)計數(shù)字。明確了報表報送制度;明確了統(tǒng)計報表匯總后必須經(jīng)單位主管領導審核簽字制度;明確了統(tǒng)計報表的規(guī)檔制度;另外建立了統(tǒng)計工作例會制度等。

  三、資料齊全、數(shù)據(jù)準確

  按照《通知》要求,我局積極開展了自查工作,對全局衛(wèi)生統(tǒng)計網(wǎng)絡直報數(shù)據(jù)質量、基層醫(yī)療衛(wèi)生單位的計算機、網(wǎng)絡環(huán)境等情況、衛(wèi)生機構調查表月報情況及數(shù)據(jù)質量、各醫(yī)療衛(wèi)生機構網(wǎng)絡直報衛(wèi)生人才基本信息調查表、醫(yī)用設備調配表的情況及數(shù)據(jù)質量,以有各類年報、季報、月報進行了認真的自查自糾工作,發(fā)現(xiàn)各類報表均在規(guī)定期限內進行上報,各科室、各醫(yī)療衛(wèi)生單位均能及時、保質、保量地報送各類統(tǒng)計報表,統(tǒng)計數(shù)據(jù)能做到及時整理并歸檔保存,不存在虛報、瞞報、漏報、拒報、遲報統(tǒng)計數(shù)據(jù)等違規(guī)現(xiàn)象。

  四、加強培訓,持證上崗

  嚴格執(zhí)行《統(tǒng)計從業(yè)資格認定法》,做好統(tǒng)計從業(yè)資格認定工作,保證本系統(tǒng)統(tǒng)計人員 “持證上崗”,做好統(tǒng)計人員繼續(xù)教育工作,積極組織統(tǒng)計人員參加統(tǒng)計局開展的各類業(yè)務培訓活動,使廣大統(tǒng)計人員不斷增強業(yè)務素質,提高駕馭統(tǒng)計工作的能力。為不斷提高統(tǒng)計人員工作水平和辦公效率,實現(xiàn)快速、準確數(shù)據(jù)匯總和分析,我局利用中心組學習和相關業(yè)務培訓會議的機會,對統(tǒng)計工作進行強化培訓。為確保統(tǒng)計工作的順利開展,局機關以及各醫(yī)療衛(wèi)生單位均配備了專業(yè)統(tǒng)計人員,從而保證統(tǒng)計工作快捷、高效、順利開展,上報統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、科學。

  五、下步打算

  雖然我區(qū)在衛(wèi)生統(tǒng)計網(wǎng)絡直報工作中做了一些工作,取得了一定的成績,但工作中還是存在一些不容忽視的問題,主要表現(xiàn)在以下幾個方面:一是統(tǒng)計人員隊伍素質還有待進一步提高,責任心還要進一步加強;二是各醫(yī)療衛(wèi)生單位統(tǒng)計質量還有待于進一步提高。

  針對《通知》要求,我們將繼續(xù)在上級的`正確領導下,從嚴要求,從細微處做起,制定以下整改措施:

  (一)進一步提高統(tǒng)計人員的法律法規(guī)意識,貫徹落實《統(tǒng)計法》及國家、省市有關統(tǒng)計工作要求,確保統(tǒng)計工作的順利開展,保證統(tǒng)計數(shù)據(jù)的及時性、真實性、有效性;

  (二)進一步完善統(tǒng)計工作的各項規(guī)章制度的建立健全,不斷提高統(tǒng)計質量,杜絕統(tǒng)計數(shù)據(jù)的虛報、瞞報、漏報現(xiàn)象的發(fā)生;

  (三)進一步加強統(tǒng)計工作硬件設施的建設,更新完善計算機的配置,不斷加強統(tǒng)計臺帳資料的管理和使用,全面提高我局統(tǒng)計工作的整體水平。

統(tǒng)計自查報告2

  根據(jù)中儲糧西[20xx]192號《關于開展20xx年統(tǒng)計工作檢查的通知》的精神,我?guī)熘鞴茴I導會同財務主管人員及統(tǒng)計人員組成自查小組,于20xx年11月4日至11月10日依據(jù)《中華人民共和國統(tǒng)計法》,《20xx年度中央儲備統(tǒng)計制度》以及文件中相關要求,對我?guī)熘醒雰浼Z統(tǒng)計工作進行了全面徹底的自查。

  我?guī)飕F(xiàn)代中央儲備糧中寧直屬庫存儲中央儲備糧23543噸(其中:特種儲備12322噸,非特種儲備11221噸。全部是晚粳稻),20xx年我?guī)煨栎啌Q中央儲備糧水稻6892噸,F(xiàn)我?guī)旄鶕?jù)直管庫要求,采取先出后進輪換方式,截止9底已輪換出庫6021噸水稻。

  本著客觀公正、實事求實的原則,通過此次檢查我?guī)旖y(tǒng)計工作具體情況如下:

  一、我?guī)旖y(tǒng)計人員對統(tǒng)計工作有著多年的.工作經(jīng)驗,熟悉統(tǒng)計制度,遵守統(tǒng)計紀律,具備初級電子計算機應運能力。能熟練運用微機進行日常統(tǒng)計工作,并接受過西安分公司的多次軟件培訓,能夠熟練掌握統(tǒng)計軟件的應用。嚴格執(zhí)行統(tǒng)計人員持證上崗制度;符合統(tǒng)計工作要求。

  二、統(tǒng)計報表和統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量方面,經(jīng)自查統(tǒng)計人員嚴格按照總公司、分公司的規(guī)定格式、順序、計量單位及時填報個類報表和調查表;按時上報各類報表,報表簽字、蓋章手續(xù)完備;統(tǒng)計帳務處理準確,統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、全面,沒有缺失、虛報、漏報、瞞報、錯報現(xiàn)象;各種報表之間同一指標數(shù)據(jù)沒有出現(xiàn)不一致現(xiàn)象;統(tǒng)計時間真實,沒有提前統(tǒng)計或滯后統(tǒng)計的違規(guī)現(xiàn)象。

  三、統(tǒng)計基礎工作,按照《中央儲備糧統(tǒng)計基礎規(guī)范》建立了規(guī)范、科學、合理的統(tǒng)計業(yè)務處理流程;每項統(tǒng)計數(shù)字做到了收有憑,支有據(jù),統(tǒng)計臺帳、報表、統(tǒng)計軟件一致;統(tǒng)計資料傳遞規(guī)范及時、健全,傳遞規(guī)范;統(tǒng)計原始憑證記錄、統(tǒng)計臺帳、分倉帳齊全,帳薄登記清晰、完整,能夠正確反映中央儲備糧收支存詳細情況;原始憑證、原始記錄建檔立冊,統(tǒng)計臺帳、報表以及相關文件完整,全部有檔可查,出入庫時每日做到保管員同總保管對帳,月底會計、統(tǒng)計、總保管對帳,做到三帳相符,建立統(tǒng)計崗位責任制。

  四、《統(tǒng)計法》及其實施細則以及國家相關政策執(zhí)行情況,認真學習《統(tǒng)計法》,嚴格遵守國家相關政策,按照統(tǒng)計制度規(guī)定正確進行賬務處理,沒有虛報、滿報、弄虛作假的情況。

  五、在統(tǒng)計工作逐步走向規(guī)范化后,統(tǒng)計人員經(jīng)西安公司多次培訓,已能夠正常操作統(tǒng)計軟件,對庫內發(fā)生的各類業(yè)務能夠正確進行統(tǒng)計處理,并能及時上報統(tǒng)計分析。對軟件存在的一些問題正在摸索和解決中。統(tǒng)計軟件數(shù)據(jù)真實、準確、完整,并按時上報,符合統(tǒng)計工作要求。

  六、我?guī)旖y(tǒng)計管理中計算機的推廣應用及網(wǎng)絡建設情況,我?guī)煸O有獨立的微機室,配有先進的計算機配套設施,庫內設有局域網(wǎng)絡,統(tǒng)計數(shù)據(jù)、統(tǒng)計資料等信息均可上網(wǎng)上傳或下載。

  七、我?guī)祛I導非常重視統(tǒng)計工作對統(tǒng)計人員嚴格要求,在工作方面給予統(tǒng)計人員大力的支持。

  通過此次統(tǒng)計質量自查工作,發(fā)現(xiàn)我?guī)旖y(tǒng)計工作存在著以下幾個問題:

  一、統(tǒng)計人員專業(yè)知識有待于加強。

  二、統(tǒng)計分析工作、分析質量有待進一步提高。

  針對以上存在問題我?guī)鞗Q定在以后工作中,進一步加強統(tǒng)計工作的力度,重視統(tǒng)計工作,建立健全統(tǒng)計制度,盡快解決存在的問題,定期召開統(tǒng)計分析工作會議,加強統(tǒng)計工作人員專業(yè)知識的學習,提高統(tǒng)計人員專業(yè)素質。使我們的統(tǒng)計工作,全面符合統(tǒng)計制度和中儲糧總公司及西安分公司的各項規(guī)章制度要求。

統(tǒng)計自查報告3

  按照黔南州衛(wèi)生和計劃生育委員會關于對全州醫(yī)療機構院內感染管理工作督導檢查情況通報,深入貫徹落實《醫(yī)院感染管理辦法》認真查找我院內感染管理的問題,進一步加強醫(yī)院感染管理,有效預防和控制傳染病病原體,醫(yī)院感染和醫(yī)源性感染,保障人民群眾的健康和生命安全。院領導高度重視,院長親自組織,抓好落實,2016年07月18日前全面規(guī)范科學的開展了院內感染管理的自查自糾工作。

  一、加強組織領導、保證院內感染管理工作的順利開展。

  我醫(yī)院有醫(yī)院感染委員會,科室設有院內感染管理小組,科室有控感醫(yī)生和控感護士。在以主管院長為首的院感組負責全院的控制工作,并對下級科室進行指導。平時每周至少2次的督導和每周一次的規(guī)范檢查,對全院存在的問題并向醫(yī)院領導小組匯報。各臨床科室有專人負責本科室的監(jiān)控工作,按時向院感組匯報有關情況。由于工作層層落實,保證了我院院內感染管理工作的順利開展。

  二、認真開展自查自糾

  通過幾天的自查我院還存在一下問題:

 、怕毠ぴ簝雀腥局R與控制意識淡薄,部分醫(yī)務人員對院內感染控制制度掌握不全面;

 、撇≡w送檢率低,抗菌藥物使用不規(guī)范;

  ⑶有的科室的感染控制細節(jié)做得不夠,感染登記不全。

  (4)有的病房的多重耐藥菌登記不夠及時,防控措施不到位;

 。5)有些科室消毒隔離制度落實不到位;

  (6)血透室未設置急診專用透析機;

 。7)口腔門診和胃鏡室分區(qū)布局不合理。

  針對我院存在的問題院內感染管理小組逐一進行分析,想辦法,找措施,解決存在的實際問題,提出一下整改措施:

  (1)建立組織明確職責,責任到人,健全完善制度約束人;

  (2)提高臨床微生物檢查的送檢量,對耐藥菌定植或感染的患者實行監(jiān)管,對臨床抗菌藥物的使用起到指導作用;

  (3)制定院內感染培訓計劃,提高醫(yī)務人員思想意識,計劃培訓的《消毒技術規(guī)范》。

 。4)開展室內室外衛(wèi)生大清掃,共同改善住院環(huán)境。

 。5)做好院內感染相關活動的登記工作等。

  (6)控感科加強督查力度。

  三、進一步完善管理制度并貫徹落實

  醫(yī)院感染管理制度是搞好醫(yī)院感染的基礎和重要保證。制定一整套科學實用的管理制度,健全完善了院內感染管理、各科室消毒隔離、院內感染報告、后勤污水污物處理等制度。來規(guī)范醫(yī)院有關人員 的行為。加強制度的建設和學習,并認真貫徹執(zhí)行,對于提高防范意識、降低醫(yī)院感染的發(fā)病率極為重要。充分發(fā)揮制度的約束作用,使各項工作落實到實處。

  四、繼續(xù)抓好臨床各科室消毒隔離、感染監(jiān)控工作。

  1、根據(jù)《傳染病防治法》、《消毒管理辦法》、《院內感染的規(guī)定》等,醫(yī)院加強了對各臨床科室的消毒隔離、感染監(jiān)控工作。每月檢查4次,對發(fā)現(xiàn)的問題及時處理。發(fā)現(xiàn)傳染病人,要及時登記報告疫情。有毒有害和有傳染性的污水污物必須經(jīng)過消毒處理。除對查重復使用的物品嚴格按要求消毒外,增加了一次性使用無菌醫(yī)療用品的使用率,大大降低了院內感染的可能性。

  2、加強對臨床科室護理人員的手表面、物表面、空氣、消毒劑、紫外線的強度、高壓滅菌包等的監(jiān)測。

  3、院領導小組每天到科室了解有無院內感染病例,有無漏報、錯報等。各科對發(fā)現(xiàn)的院內感染病例,及時進行登記并上報控感科,并進行相應處理。

  4、醫(yī)院應認真搞好環(huán)境衛(wèi)生、室內衛(wèi)生、個人衛(wèi)生和飲食衛(wèi)生,加強對病人的'衛(wèi)生宣傳教育,為病人創(chuàng)造一個整潔、肅靜、舒適、安全的醫(yī)療環(huán)境。

  五、繼續(xù)管好一次性用品,保證病員的醫(yī)療安全及防止社會污染。

  在本次自查中,我院購進的一次性用品無一樣不合格產(chǎn)品。加強了一次性使用無菌醫(yī)療用品的貯存管理,按要求離地離墻存放。院內每季度對庫房及各科室存放的一次性使用無菌醫(yī)療用品檢查一次,護理人員在使用前嚴格查對,以防將過期、失效等的一次性用品給病人使用。由于嚴格把關,無一例病人使用不合格的一次性使用無菌醫(yī)療用品。對使用過的一次性用品,各科一直堅持毀形、分類、放置,由醫(yī)療廢物處置中心集中處置。

  六、加強院感知識培訓,提高全院職工控制院內感染意識。

  結合本院實際,控感科全年組織了《醫(yī)院感染控制預防控制措施》、《醫(yī)院感染的診斷和抗生素臨床應用管理》等的培訓,對全增強大家預防、控制醫(yī)院感染意識。提高我院預防、控制醫(yī)院感染水平。但由于我院的院內感染控制工作還存在有不足的地方,如院內感染發(fā)病病例的診斷、報告、統(tǒng)計等方面做得不夠,有待今后不斷完善和提高。我們相信,只要我們不斷總結經(jīng)驗、虛心學習,我們將把院內感染控制工作做得更好。

統(tǒng)計自查報告4

  在上級部門的指導和鎮(zhèn)黨委、政府的引導下,我鎮(zhèn)統(tǒng)計站以目標管理責任書為重點,按實施管理辦法做好全鎮(zhèn)的統(tǒng)計工作。結合統(tǒng)計工作目標管理量化評分標準,現(xiàn)對一年來我鎮(zhèn)統(tǒng)計工作自查情況報告如下:

  一、領導重視 (自評分25分)

  鎮(zhèn)黨委、政府高度重視我鎮(zhèn)的.統(tǒng)計工作,把統(tǒng)計工作納入政府的重要議事日程,加強對統(tǒng)計工作的領導。一是明確一名副鎮(zhèn)長分管統(tǒng)計工作;二是年初有工作計劃,年終有工作總結并形成書面材料;三是鎮(zhèn)領導經(jīng)常聽取統(tǒng)計人員的工作匯報,并且有相關匯報記錄。

  二、基礎設施完善(自評分24分)

  統(tǒng)計站配備有專職統(tǒng)計員一名、計算機一臺、打印機一臺、電話機一部,經(jīng)常監(jiān)督指導村委會搞好統(tǒng)計工作,適時組織村委會副主任進行業(yè)務培訓,不斷提高業(yè)務水平,對相關工作建立了統(tǒng)計臺帳、制度健全,統(tǒng)計資料齊全。

  三、完成統(tǒng)計任務(自評分25分)

  統(tǒng)計站按時、按質、按量完成統(tǒng)計部門部署的工作任務,不虛報、瞞報、漏報統(tǒng)計數(shù)據(jù),嚴格做到依法統(tǒng)計。1

  四、完成普查、調查任務(自評分25分)

  今年我鎮(zhèn)認真組織人員、安排經(jīng)費,配合上級統(tǒng)計部門搞好人口普查工作、農村住戶調查、農產(chǎn)品調查工作,確保普查、調查任務按時按質按量完成。

  以上四項標準分為100分,自檢分為99分,按照統(tǒng)計工作目標管理量化考評辦法的要求,我們仍存在不足之處,我們真誠希望縣領導對我鎮(zhèn)的統(tǒng)計工作提出寶貴意見,我們一定認真整改,以進一步提高統(tǒng)計工作水平,為黨委政府的決策提供可行的統(tǒng)計數(shù)據(jù)和發(fā)展形勢分析報告。

統(tǒng)計自查報告5

  按照《XXXXX(文件名)》(XX〔20xx〕X號)文件精神,我公司結合實際工作,對照保密工作檢查目錄、檢查表和自查情況統(tǒng)計表,逐條自查,現(xiàn)將自查情況報告如下:

  一、加強組織領導,健全組織建設

  為嚴格保密紀律,堵塞漏洞,消除隱患,加強機關的保密工作,公司成立了保密工作領導小組,總經(jīng)理為組長,分管副總經(jīng)理為副組長,各部門負責人、檔案管理員、保密工作人員為成員,做到分管領導負責抓,經(jīng)辦人員具體抓。對保密工作所需設施、設備和經(jīng)費,公司領導班子都能夠給以重視和支持,保證了日常工作順利開展。

  我公司的保密工作領導小組基本素質較高,大部分成員具備大專以上學歷,且都能熟練掌握保密法規(guī)和保密技術基礎知識,熟悉本公司業(yè)務工作和保密工作基本情況。

  二、嚴格執(zhí)行安全保密制度

  能認真按照安全保密制度的規(guī)定嚴格把好審查關,防止涉密信息和內部信息公開,保證公司公開的信息內容不危及國家安全、公共安全、經(jīng)濟安全和社會穩(wěn)定。

  三、加強學習宣傳,提高安全保密意識

  公司高度重視保密宣傳教育工作,一方面積極組織有關人員參加

  上級部門組織舉辦的各種學習;另一方面深入開展保密法制宣傳教育。結合實際制定規(guī)劃,采取多渠道、多形式加強對領導干部、重點涉密人員、保密干部的保密法制宣傳教育,學習《中華人民共和國保守國家秘密法》、通過學習教育增強保密干部的保密意識,提高了業(yè)務能力,為做好我公司保密工作奠定了扎實的基礎。

  四、保密管理及涉密載體清理工作開展情況

  (一)對保密重點部門、要害部位加強檢查督促工作。辦公室、品質部和檔案室等部門是保密重點部門和部位。公司保密工作領導小組對這些部門的保密工作進行不定期的檢查督促,并對檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患進行專題研究,有效地防止了失密、泄密。

  (二)加強加密計算機的'管理工作。按照上級有關部門的要求,公司指定懂業(yè)務、會管理的工作人員專門負責加密計算機的管理工作,全年無發(fā)生計算機泄密事件。加強對計算機上網(wǎng)檢查工作,在管理上做到心中有數(shù);對于涉密的計算機,明確實行物理隔離,嚴禁上互聯(lián)網(wǎng),做到“涉密計算機不上網(wǎng),上網(wǎng)計算機不涉密”。

  五、存在問題及整改方向

  1、計算機保密管理制度及信息網(wǎng)絡安全保密管理制度尚不健全,計算機使用及網(wǎng)絡安全方面存在一定風險,對系統(tǒng)漏洞缺乏有效防范措施,今后將逐步制定完善相關管理制度,進一步規(guī)范計算機的使用程序。

  2、工作人員的保密意識不強,導致工作較為被動。今后將加大工作和宣傳力度,增強工作人員的安全保密意識和遵守各項安全保密

  制度的自覺性,堅持信息安全保密工作不松懈。

統(tǒng)計自查報告6

  衡水市商業(yè)銀行計財部:

  根據(jù)《衡水市商業(yè)銀行統(tǒng)計工作考核評比辦法》制度要求,為嚴格執(zhí)行金融統(tǒng)計制度,提升金融統(tǒng)計水平,我行立即成立統(tǒng)計工作檢查領導小組對20xx年1-6月份金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量的自查工作照金融統(tǒng)計檢查內容進行了自查,本次自查中我支行堅持實事求是的原則,現(xiàn)將自查的工作情況報告如下:

  一、加強組織領導,統(tǒng)一思想認識

  為認真開展好此項自查工作,我行高度重視,加強組織領導,成立了自查工作領導小組,召開專題會議,統(tǒng)一員工的思想認識,提高對開展統(tǒng)計檢查和加強統(tǒng)計管理工作重要性的認識,明確了檢查的目的、內容、重點,確定了檢查人員,落實檢查人員責任,提出了具體要求,從而保證了自查效果。

  二、金融統(tǒng)計自查情況

  (一)、確定檢查時間及范圍

  本次自查工作的起止時間:20xx年9月3日至9月6日,自查范圍為我支行20xx年1-6月份數(shù)據(jù)源、非現(xiàn)場監(jiān)管統(tǒng)計報表、大額風險預警系統(tǒng)所涉及的所有報表以及數(shù)據(jù)源準確性。

  (二)、自查結果

  我支行在本次對20xx年上半年金融統(tǒng)計自查工作中,未發(fā)現(xiàn)有錯報、漏報、虛報、偽造及篡改統(tǒng)計資料的情況,并且根據(jù)《銀行法》、

  《金融統(tǒng)計管理規(guī)定》等有關法律、法規(guī)和規(guī)章制度,未發(fā)現(xiàn)有統(tǒng)計違法行為發(fā)生。統(tǒng)計數(shù)據(jù)與綜合業(yè)務系統(tǒng)統(tǒng)計記錄,統(tǒng)計臺帳、以及與統(tǒng)計有關的其他資料核對基本一致。

  (三)金融統(tǒng)計工作中存在的問題

 。ㄒ唬┙y(tǒng)計資料整理歸檔工作不夠規(guī)范。

 。ǘ、統(tǒng)計人員業(yè)務水平有待進一步提高。目前統(tǒng)計人員對統(tǒng)計業(yè)務、統(tǒng)計法律知識掌握不夠全面,造成對統(tǒng)計指標理解不深,報表填寫不規(guī)范。

 。ㄈ⒔y(tǒng)計報表編制工作流程未嚴格按照制表、復核、負責人審核的復核審批制度執(zhí)行,因此有時造成報表統(tǒng)計有所偏差,給總部統(tǒng)計工作制造了不必要的麻煩。

  三、整改措施

 。ㄒ唬┘訌娊y(tǒng)計資料的整理歸檔,確保統(tǒng)計資料的完整。

 。ǘ⒔M織相關人員認真學習有關金融統(tǒng)計規(guī)定和制度,加深對金融統(tǒng)計制度的理解,提高認識,明確職責,并嚴格按照人民銀行和總行的'金融統(tǒng)計要求報送數(shù)據(jù),依法統(tǒng)計,確保金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確。

  (三)、部門的統(tǒng)計工作實行崗位責任制和AB崗制度,每個報表需配備2名及以上的統(tǒng)計人員,以便做好復核工作,同時防止出現(xiàn)特殊情況時,影響報表的統(tǒng)計報送工作。

 。ㄋ模、對各種統(tǒng)計報表實行復核審批制度,做好各種數(shù)據(jù)的審核把關工作。每張報表必須先經(jīng)復核崗核查,再由負責人審核后,方可

  報送統(tǒng)計報表。

 。ㄎ澹、在統(tǒng)計數(shù)據(jù)時,加強與相關業(yè)務部門的協(xié)調、溝通工作。做好業(yè)務部門間的統(tǒng)計數(shù)據(jù)管理和審核工作,統(tǒng)一數(shù)據(jù)口徑和報送標準,保證數(shù)據(jù)的及時和準確性。

 。、定期對部門統(tǒng)計基礎工作和統(tǒng)計制度執(zhí)行情況進行自查,及時發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計工作存在的問題,落實整改。

統(tǒng)計自查報告7

萊西市房產(chǎn)管理局:

  根據(jù)3月7號下發(fā)的關于《房地產(chǎn)企業(yè)開發(fā)經(jīng)營行為檢查方案》的通知精神和要求,我公司從3月7號—12號進行了自查、自糾工作,現(xiàn)將自查情況匯報如下:

  一、成立了專項工作小組,制定自查計劃和日程安排。

  3月7日—3月8日,成立由公司總經(jīng)理任組長,開發(fā)、建筑、銷售、物業(yè)經(jīng)理、督查室、辦公室主任為組員的自查小組,于3月7日上午開會強調學習關于《通知》的重要性和嚴肅性,并于當天下午和3月8日組織員工學習了《通知》精神和房地產(chǎn)開發(fā)的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件,明確了本次自查自糾活動額目的、內容和重要性。

  3月 9日—10日,對在建的濱泰·洙河花園項目對照《通知》要求進行自查。

  3月11日—12日,結合自查情況進行總結,并研究通過長效機制建設的若干意見。

  二、根據(jù)《通知》要求,結合自身實際,開展自查自糾。

  1、通過自查,我公司在開發(fā)過程中無違法違規(guī)行為,我公司房地產(chǎn)開發(fā)資質為叁級,企業(yè)法人于20xx年6月由李慶友變更為李慶革,依法辦理了變更手續(xù),無弄虛作假騙取資質等行為。

  2、我公司今年開發(fā)的濱泰·洙河花園住宅小區(qū),已取得《國有土地使用權證》西國用(20xx)第1087號,《用地規(guī)劃許可證》地字第3702852010101000,《工程規(guī)劃許可證》建字第370285201110102,《建設工程施工許可證》青萊施20xx—102,現(xiàn)正在施工過程中,主體工程接近尾聲,現(xiàn)正準備辦理預售許可證,無更改規(guī)劃和原設計方案情況。

  3、售后服務機構建設情況

  我公司一直把售后服務工作作為重點工作來抓,公司注重售后服務的宣傳效應,并將售后服務作為品牌戰(zhàn)略的'重要部分,積極投入了人力物力和財力。在濱泰物業(yè)管理公司負責的小區(qū)內設立專門意見箱,督查室主任負責管理收集業(yè)主意見。在設立服務熱線(0532-81877555)同時,設立了投訴電話(13589215823),投訴電話為督查室主任電話,專門督促檢查售后服務工作,如果出現(xiàn)維修不及時,服務不到位,態(tài)度不滿意,承諾不兌現(xiàn)等現(xiàn)象,只要業(yè)主撥打投訴電話,所述內容將直接反映到總經(jīng)理手中,物業(yè)經(jīng)理和總經(jīng)理簽訂目標責任書承諾全年接到業(yè)主投訴四次以上(含四次)將自動離職,并且物業(yè)公司員工都逐級和物業(yè)經(jīng)理簽訂了責任書,使每個員工都明確了售后服務工作的重要性,有效地保障了售后服務工作的開展。

  三、長效機制建設

  通過本次自查自糾工作,公司領導高度重視一致認為自查活動不僅要配合上級去查,而且要做為一項長期的自覺行為常抓不懈,通過本次自查給我們開發(fā)企業(yè)敲響了警鐘,也給我們很大幫助,在思想上提高了認識,意識到守法經(jīng)營,規(guī)范管理,誠實守信,注重品牌,對企業(yè)長遠發(fā)展的重要意義。通過檢查我公司進一步明確了工作重點,并決心堅持貫徹“建好房子,做有責任開發(fā)商”的社會承諾。注重品牌建設走出自己的特色,為萊西的房地產(chǎn)業(yè)做出應有的貢獻。

統(tǒng)計自查報告8

  根據(jù)縣統(tǒng)計局《關于開展農村統(tǒng)計基礎工作暨數(shù)據(jù)質量檢查的通知》,我鄉(xiāng)對此次開展農村統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量檢查工作高度重視,及時按照檢查范圍和內容對本鄉(xiāng)統(tǒng)計基礎工作進行了嚴格認真的自查,現(xiàn)將自查報告匯報如下:

  一、自查情況

  (一)基層基礎建設情況

  1.建有統(tǒng)計規(guī)章制度,明確了統(tǒng)計員職責,由鄉(xiāng)黨委副書記擔任統(tǒng)計負責人,鄉(xiāng)統(tǒng)計站具體執(zhí)行統(tǒng)計工作。

  2.嚴格按照“八有”“八化”標準統(tǒng)計落實陣地,配備鄉(xiāng)級統(tǒng)計人員1名,農業(yè)統(tǒng)計辦公用房1間,辦公設備電腦1臺,統(tǒng)計員1名。

  3.村級“五有”“五化”基本落實,在35個村均配備了兼職統(tǒng)計員,鄉(xiāng)級數(shù)據(jù)與村級匯總數(shù)據(jù)一致,確保數(shù)據(jù)來源有據(jù)可查。

  4.農村統(tǒng)計有臺賬,數(shù)據(jù)齊全,填寫規(guī)范,報送制度健全。

  5.農村統(tǒng)計報表主要數(shù)據(jù)、農作物播種面積級產(chǎn)量、畜牧業(yè)存欄、出欄、住戶調查等重要指標數(shù)據(jù)真實、準確、科學。

  6.建立了統(tǒng)計檔案保管制度,建有統(tǒng)計原始記錄和統(tǒng)計臺帳,統(tǒng)計材料按規(guī)定進行了歸檔,統(tǒng)計檔案由鄉(xiāng)檔案室進行規(guī)范管理。

  (二)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計臺帳

  1.沒有虛報、瞞報、偽造、篡改統(tǒng)計資料的行為;

  2.沒有漏報、拒報、屢次遲報統(tǒng)計報表的行為;

  3.沒有單位領導干擾統(tǒng)計數(shù)據(jù),從而造成統(tǒng)計數(shù)據(jù)失實的行為;

  4.沒有利用統(tǒng)計調查損害社會公共利益或者進行欺詐活動的行為。

  (三)農作物、畜牧業(yè)生產(chǎn)情況

  我鄉(xiāng)轄區(qū)內農作物播種面積及產(chǎn)量畜牧業(yè)生產(chǎn)情況等均按照實地調查與匯總數(shù)據(jù)一致,沒有瞞報漏報等情況。

  二、存在的問題:

  1.村級統(tǒng)計人員大多文化水平較低,業(yè)務水平有待提高; 2.村級原始記錄材料管理不善,造成部分統(tǒng)計表冊不健全;

  3.相關專業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計上不專業(yè),統(tǒng)計報表填寫有一定困難。

  三、原因分析:

  1.村級統(tǒng)計人員文化水平普遍較低,在統(tǒng)計相關報表數(shù)據(jù)時候有困難;

  2.統(tǒng)計人員輪崗過于頻繁,隊伍不穩(wěn)定。

  3.希望上級統(tǒng)計部門能定期多開展相關業(yè)務培訓,指導基層統(tǒng)計工作有序展開;

  四、整改措施:

  1、每季統(tǒng)計辦開展對村級統(tǒng)計員業(yè)務培訓二次。

  2、進一步做好村級統(tǒng)計員的思想工作,盡量穩(wěn)定統(tǒng)計人員隊伍

  3、由包村干部負責各村統(tǒng)計資料的管理,情況納入年終工作考核。

  4、加大宣傳力度,大力宣傳統(tǒng)計法律、法規(guī),擴大統(tǒng)計法律影響和氛圍,真正使管統(tǒng)計工作人員增強統(tǒng)計法律意識,依法管統(tǒng)計,依法辦統(tǒng)計,減少和避免對統(tǒng)計的人為干攏和人為參與違法。

  5、提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量確保“快精準”。統(tǒng)計人員均一律按照“快、精、準”的要求,努力提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)的`質量,為我鄉(xiāng)提供及時準確的決策依據(jù),為研究分析問題提供翔實的數(shù)據(jù)信息。

統(tǒng)計自查報告9

XX省農村信用社聯(lián)合社XX辦事處:

  我縣聯(lián)社根據(jù)《XX省農村信用社聯(lián)合社XX辦事處關于開展20xx年全X農村信用社信貸統(tǒng)計現(xiàn)場檢查的通知》(X信聯(lián)X辦發(fā)[20X9] 1X7號)文件要求,我縣聯(lián)社及時按照通知要求進行了自查,F(xiàn)將自查的有關情況報告如下:

  一、金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)的真實性情況

  通過對2XXX年年末和XX0X年X月末上報人民銀行、州辦事處全科目統(tǒng)計數(shù)據(jù)的自我檢查,認為上報數(shù)據(jù)真實完整。沒有發(fā)現(xiàn)下列統(tǒng)計違法行為。

  1、未虛報、瞞報、偽造、篡改金融統(tǒng)計資料,更沒有違反統(tǒng)計法規(guī)和工作程序編造統(tǒng)計數(shù)據(jù)的行為。

  2、信貸統(tǒng)計數(shù)據(jù)與原始統(tǒng)計記錄,統(tǒng)計臺賬、統(tǒng)計報表以及與統(tǒng)計有關的其他資料核對基本一致,數(shù)據(jù)差異不大。

  3、未利用常規(guī)的業(yè)務操作虛增,虛減原始統(tǒng)計記錄或與統(tǒng)計有關的其他原始資料行為。

  4、未強迫或授意基層信用社和統(tǒng)計人員在信貸統(tǒng)計數(shù)據(jù)上弄虛作假。

  二、統(tǒng)計法規(guī)和統(tǒng)計制度的貫徹執(zhí)行情況

  1、認真貫徹落實《統(tǒng)計法》、《金融統(tǒng)計管理規(guī)定》等法律、法規(guī),嚴格執(zhí)行上級制定的金融統(tǒng)計制度及有關管理辦法,并接受上級的監(jiān)督、檢查。

  2、對上級領導機構下發(fā)的信貸統(tǒng)計制度認真學習、深刻領悟,并結合實際做好了各項統(tǒng)計工作。

  3、所有的統(tǒng)計軟件都已統(tǒng)一安裝在內網(wǎng)中進行上報工作。

  4、已按XX辦事處的要求建立了統(tǒng)計崗位A、B角,B角統(tǒng)計崗基本能單獨完成統(tǒng)計數(shù)據(jù)的編制、上報工作。

  5、及時收集、匯總、編制、管理本系統(tǒng)金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)和報表。

  6、依法向人民銀行報送統(tǒng)計數(shù)據(jù)、報表、統(tǒng)計資料。

  7、按時、按質、按量完成上級布置的各項統(tǒng)計調查工作。

  三、存在的'問題及整改意見

 。ㄒ唬┐嬖诘膯栴}

  1、雖然建立相關的統(tǒng)計制度,但是不夠完善。

  2、未建立相應的統(tǒng)計操作規(guī)程。

  3、部分網(wǎng)點還未接入XxXX000綜合業(yè)務系統(tǒng),各項統(tǒng)

  計數(shù)據(jù)仍需要手工填制、編報、工作量大,效率低。

 。ǘ┽槍σ陨辖y(tǒng)計工作中存在的問題提出如下整改

  措施

  1、盡快建立完善我縣農村信用社的統(tǒng)計制度,認真貫徹《金融統(tǒng)計管理規(guī)定》,提高認識,明確職責,依法統(tǒng)計,確保各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)的真實、準確和完整。

  2、盡快建立相應的統(tǒng)計合規(guī)操作規(guī)程。

  3、盡快接入XXXX00XX綜合業(yè)務系統(tǒng),加快農村信用社統(tǒng)計數(shù)據(jù)電子化步伐,改變手工統(tǒng)計的落后狀況,逐步提高統(tǒng)計工作效率,以適應金融統(tǒng)計發(fā)展的需要。

統(tǒng)計自查報告10

  今年以來,結合我鎮(zhèn)實際,我們認真開展了統(tǒng)計自查工作,現(xiàn)將自查情況報告如下:

  我鎮(zhèn)今年項目申報1個,XX縣晶鑫氣體有限公司,該公司總投資8000萬元,占地面積約24畝,已完成投資5000元,占總投資62.5%;新增規(guī)模工業(yè)企業(yè)1個,XX市昌盛水泥廠有限公司,項目總投資42132萬元,固定資產(chǎn)投資20782萬元。我鎮(zhèn)現(xiàn)共有8個規(guī)上企業(yè),每個企業(yè)每月都按時按質上報,工業(yè)經(jīng)濟運行正常,經(jīng)濟效益良好。在全國第三次經(jīng)濟普查工作中,我鎮(zhèn)工作突出,成果優(yōu)異,獲得了“第三次全國經(jīng)濟普查省級先進集體”榮譽稱號。

  一年來我鎮(zhèn)統(tǒng)計各項工作都完成的比較滿意,自評得分滿分。

  民政:

  一、社會救助:

  升坊鎮(zhèn)20xx年順利完成了低保評審各項工作,現(xiàn)共有共低保戶366戶,低保人口819人數(shù),其中農村低保戶303戶,719人;城市低保戶 63戶,100人,全年共發(fā)放低保金約153.3萬元。各項低保資金都及時地發(fā)放到低保戶手中,保障了低保工作的順利進行。城鄉(xiāng)醫(yī)療救助金約13.4萬元,其中救助城市貧困群眾3人,發(fā)放城市醫(yī)療救助金0.6萬元;救助農村貧困群眾44人,發(fā)放農村醫(yī)療救助金約12.8萬元。解決了群眾因病致困的一部分困難。

  二、優(yōu)撫

  各項優(yōu)撫金按時按月發(fā)放,包括退伍、烈士子女、優(yōu)撫對象每月補助和烈士墓就地改造資金發(fā)放。

  三、孤兒

  升坊鎮(zhèn)共有12名未成年孤兒,共發(fā)放資金28800元。

  四、其他

  民政其他工作都及時完成了,比如,80歲以上高齡老人等其他各項工作都進行的.僅僅有條。

  民政各項工作都能夠按照上級指示按時按質按量完成,對各項工作的完成度都比較滿意,自評得分滿分。

  殘聯(lián):

  一、 幫助殘疾人辦理殘疾證,升坊共有持證殘疾人370余人。

  二、 及時組織殘疾人參加職業(yè)技能培訓,幫助他們提高技能水平,方面就業(yè)。

  三、 貧困重度殘疾人基本情況摸底調查,共有80余名一二級重度殘疾人。

  四、 為需要殘疾人提供康復醫(yī)療、功能訓練、輔助器具等需求服務,幫助殘疾人能夠更好的康復。

  五、 殘疾人陽光家園居家托養(yǎng)

  六、 殘疾人基本服務狀況和需求調查:對全鎮(zhèn)362個殘疾對象進行調查,了解他們的基本情況,并在系統(tǒng)中進行輸機。

  七、 其他各項工作都順利完成。

  對于殘疾各項工作完成的都比較及時、滿意。自評得分滿分。

統(tǒng)計自查報告11

  根據(jù)《關于組織開展全縣“xx”普法中期檢查督導的通知》(婺普發(fā)[xx]2號)精神,我局高度重視,精心組織,周密部署,嚴格按照《婺源縣“xx”普法中期督查資料及標準》,結合統(tǒng)計部門實際,認真開展自查自評工作。現(xiàn)將自查結果報告如下:

  一、加強普法教育工作的組織領導

  “xx”普法工作開始,我局就及時調整充實了普法依法治理工作領導機構,重新組建成立了領導小組,召開了專題會議,認真研究如何進一步開展好統(tǒng)計部門“xx”普法工作,做到依法行政,依法治統(tǒng)。以婺統(tǒng)[xx]5號文件印發(fā)了《婺源縣統(tǒng)計局xx-xx年普法依法治理五年規(guī)劃》,在《規(guī)劃》的指引下,將普法教育和依法治統(tǒng)工作納入每年度計劃并定期研究,及時解決工作中遇到的實際問題,切實做到工作年初有部署,年內有檢查,年度有總結。同時,加強內部管理,明確兼職普法工作人員,完善相關工作制度,做到“四有四落實”,即工作開展“有計劃、有重點、有檢查、有創(chuàng)新”;“機構落實、制度落實、經(jīng)費落實、任務落實”。

  二、深入開展普法教育,扎實推進板塊式大普法格局

  我局充分發(fā)揮部門職能優(yōu)勢,有針對性地開展好普法學習教育活動。制定了五年普法計劃表,有目的有步驟地學習好公共法《憲法》、《行政訴訟法》、《行政復議法》、《行政處罰法》、《侵權職責法》、《公務員法》和專業(yè)法《統(tǒng)計法》、《統(tǒng)計違法違紀行為處分規(guī)定》等。認真開展好法治機關創(chuàng)立活動,促進統(tǒng)計工作更好地服務經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展。充分利用各類大型普查和抽樣調查以及“6.26”“12.4”法制宣傳日的極好時機,以文藝演出、貼標語、發(fā)放宣傳資料、出動宣傳車和知識競賽等方式開展豐富多彩的普法活動。

  我局還進一步健全完善了相關制度,制定了領導干部學法用法實施意見,建立健全了黨組和黨支部團體學法、辦公會前學法、領導干部法制講座、法律培訓、考試考核、學法情景登記等制度。每年積極征訂普法教材,做到機關股室各一套;積極組織參加法律知識考試,考紀嚴肅,參學率、參考率和合格率均到達100%,并將學法用法情景作為干部職工考核、晉升和使用的重要依據(jù)。

  三、努力提高全社會法制化管理水平

  我局積極探索依法治理工作的有效實踐形式,總結和推廣依法治統(tǒng)工作經(jīng)驗,執(zhí)法職責制、政務公開等得到有效落實。進一步建立健全了法律顧問制度和法律咨詢制度,聘請專家參與統(tǒng)計規(guī)范性文件的起草、審定工作,并及時答復社會公眾對統(tǒng)計法規(guī)的咨詢。在每次的統(tǒng)計執(zhí)法大檢查工作中,邀請專家全過程參與,確保公正執(zhí)法,禮貌執(zhí)法,有力查處統(tǒng)計違法行為,著力提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量。

  四、積極推進普法教育形式創(chuàng)新

  我局充分利用廣播、電視、網(wǎng)絡等傳媒的積極作用,大力宣傳統(tǒng)計法律法規(guī),宣傳普查條例,實現(xiàn)統(tǒng)計門戶公開網(wǎng)站有普法欄目和資料。我局狠抓普法教育隊伍建設,定期組織普法骨干和法制宣傳員培訓,讓他們更熟練知曉統(tǒng)計法規(guī),更好地宣傳好統(tǒng)計法規(guī)。

  五、強化普法教育工作保障

  我局將普法依法治統(tǒng)工作納入單位目標管理職責制、領導班子和領導干部目標職責考核,與創(chuàng)先爭優(yōu)和年度目標考核掛鉤,作為年度工作考評的重要資料,做到工作情景清楚,制度完善,檔案齊全,管理規(guī)范。為保證工作需要,每年都預算必須的工作經(jīng)費,按實際支出情景報銷并建帳。

  我局十分重視信息工作,及時反映反饋信息,按要求上報各類報表及年度普法依法治理工作總結等。

  存在的問題

  “xx”普法以來,我局在普法依法治統(tǒng)工作中做了很多富有成效的工作,取得了顯著的成績,但我們也能清醒地看到還存在著的'一些問題和不足:一是領導干部學法用法做得還不夠好,主要表此刻學習時間不夠,學習資料不精,學習領悟不深,讀書筆記記錄不詳細。二是宣傳專欄辦得不夠好。三是依法治理工作力度不夠。

  下步工作意見

  今后,我局將進一步嚴格按照五年規(guī)劃以及中期檢查督查的資料和標準,繼續(xù)做好“xx”普法工作,首先是抓好領導干部學法用法,異常是對全縣各級各部門領導干部的統(tǒng)計法律法規(guī)學習教育,進一步提高領導干部統(tǒng)計法制意識,從源頭上確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量。其次是辦好法制宣傳專欄,提高社會宣傳力度。今年是《統(tǒng)計法》頒布30周年,有目的地宣傳好統(tǒng)計相關法律法規(guī),做好《統(tǒng)計法》頒布30周年紀念宣傳活動,掀起統(tǒng)計普法宣傳新高潮。再次是加大統(tǒng)計執(zhí)法力度,取得統(tǒng)計違法案件查處“零突破”,為統(tǒng)計工作營造良好的法制環(huán)境。

統(tǒng)計自查報告12

  根據(jù)xx銀發(fā)[20xx]5號文件《中國人民銀行xxx行轉發(fā)關于開展20xx年金融統(tǒng)計檢查的通知》的通知,我公司積極響應通知要求認真開展了自查工作,現(xiàn)將有關情況匯報如下:

  一、基本情況

  我公司成立于20xx年11月23日,法定代表人:xxx;注冊地:xxx市;經(jīng)營范圍:辦理各項小額貸款,辦理小企業(yè)發(fā)展、管理、財務等咨詢業(yè)務,其他經(jīng)批準的業(yè)務。公司由總經(jīng)理具體運行日常業(yè)務,并制定了相應的管理規(guī)章制度,對貸款程序進行了嚴格把關,確保把貸款的風險降至最低。

  公司下設有綜合行政部、信貸業(yè)務部、風險控制部、財務部;人員共14人,其中綜合行政部5人、信貸業(yè)務部4人,風險控制3人,財務部2人。

  自20xx年至20xx年3月份,我公司累計發(fā)放貸款104筆,貸款金額6273萬元;其中涉農貸款34筆,貸款金額3336萬元,占53%;個體工商戶貸款16筆,貸款金額183萬元,占3%;中小企業(yè)貸款54筆,貸款金額2754萬元,占44%。

  二、金融統(tǒng)計情況

  本公司根據(jù)人民銀行xxxxxxx行的要求,每月、每季度、每年度按時填報統(tǒng)計報表。

  三、工作開展過程中存在的問題和困難

  1、信息來源狹窄,客戶信用了解困難。由于小額貸款公司不屬于金融機構,且業(yè)務處于發(fā)展初期,征信管理技術標準較低,管理經(jīng)驗缺乏,目前接入征信系統(tǒng)的條件尚不具備,且無法比照商業(yè)銀行在貸款發(fā)放前通過征信系統(tǒng)查詢企業(yè)和個人征信情況,因而其控制貸款風險的難度增加。

  2、經(jīng)營風險較大。雖然小額貸款公司執(zhí)行的貸款利率比較高(一般為基準利率的4倍),但由于不能吸納存款,不能開展貸款以外的其他業(yè)務,并且放貸對象多為信用等級較低、風險評估較難的小企業(yè),因此,小額貸款公司對不良貸款率的控制難度大。

  3、后續(xù)資金沒有保障。由于小額貸款公司的資金來源被限定在股東繳納的資本金,面對旺盛的.市場需求,放貸額已接近或超過其注冊資本金。小額貸款公司陷入“巧婦難為無米之炊”的尷尬境地。

  4、融資問題。從當前其他小額貸款公司的融資情況分析,金額機構對小額貸款公司的融資還是比較謹慎,積極性不高,附加條件較高。在只貸不存的前提下,目前小額貸款公司的資金來源途徑單一。但無論哪一種途徑,都面臨著現(xiàn)實的籌資難題。

  四、對小額貸款公司改善經(jīng)營的建議

  1、建議接入人民銀行征信系統(tǒng)。小額貸款公司至今未實現(xiàn)和人民銀行征信系統(tǒng)的對接,無法及時查詢企業(yè)和個人信用信息基礎數(shù)據(jù)庫,造成了小額貸款公司和貸款客戶之間的信息不對稱,直接導致風險控制

  2難度加大,經(jīng)營風險上升。建議盡快實現(xiàn)與人民銀行征信系統(tǒng)的對接,有效解決小額貸款公司和貸款客戶之間信息不對稱的情況,降低經(jīng)營風險。

  2、明確身份定位。明確小額貸款公司的金融機構法律身份,不僅有利于政府相關機構的明確監(jiān)管以及內部審核管理,而且有利于小額貸款公司自身的業(yè)務拓展。目前,我國金融體系制度及其相關法律法規(guī)尚待改革完善,盡快建立一個符合中國國情,切合市場實際的《小額貸款公司管理辦法》,把小額貸款公司納入到金融機構范疇,對規(guī)范管理小額貸款公司、促進金融體系改革完善都具有積極的現(xiàn)實意義。

  3、資本金不足,難以滿足市場需要。按規(guī)定,小額貸款公司不能接受社會存款,貸款資金來源只有公司注冊資本,難以滿足當前中小企業(yè)發(fā)展的需要。如果資金利用率接近注冊資本,公司很快將陷入“無錢可貸”的局面。希望能得到金融機構的支持,能從金融機構進行融資,以增強小額貸款公司經(jīng)營能力。

  在今后的工作中,我公司會本著合法合規(guī)經(jīng)營,穩(wěn)健持續(xù)發(fā)展的創(chuàng)業(yè)宗旨,積極開展各項小額貸款業(yè)務,為客戶提供了快捷、方便、細致周到的服務。

  以上是我公司全面自查的主要情況,不當之處,敬請指正。

統(tǒng)計自查報告13

  縣聯(lián)社稽核監(jiān)察科:

  根據(jù)《轉發(fā)中國人民銀行關于開展金融統(tǒng)計大檢查的通知》南銀發(fā)[20xx]127號要求,在****聯(lián)社的統(tǒng)一領導部署下,我社迅速成立了金融統(tǒng)計自查工作領導小組,由主任***擔任組長,副主任****、委派會計***為副組長,轄內各成員積極參與配合,針對我社20xx年以來的金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)的情況、統(tǒng)計法規(guī)和統(tǒng)計制度的貫徹情況以及統(tǒng)計工作的管理情況進行了系統(tǒng)而全面的自查和分析,F(xiàn)將自查情況報告如下:

  一、金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)的真實性情況

  通過對20xx年以來科目統(tǒng)計數(shù)據(jù)(包括財務會計報表、信貸臺賬、貸款明細賬等)的自我檢查,認為上報數(shù)據(jù)真實完整。沒有發(fā)現(xiàn)下列統(tǒng)計違法行為。

  1、未虛報、瞞報、偽造、篡改金融統(tǒng)計資料,更沒有違反統(tǒng)計法規(guī)和工作程序編造統(tǒng)計數(shù)據(jù)的行為。

  2、統(tǒng)計數(shù)據(jù)與原始統(tǒng)計記錄,統(tǒng)計臺賬、統(tǒng)計報表以及與統(tǒng)計有關的其他資料核對基本一至,數(shù)據(jù)差異不大。

  3、未利用常規(guī)的業(yè)務操作虛增,虛減原始統(tǒng)計記錄或與統(tǒng)計有關的其他原始資料行為。

  4、未強迫或授意統(tǒng)計人員在統(tǒng)計數(shù)據(jù)上弄虛作假。

  二、統(tǒng)計法規(guī)和統(tǒng)計制度的貫徹情況。

  1、認真貫徹《中華人民共和國統(tǒng)計法》、《金融統(tǒng)計管理規(guī)定》等法律、法規(guī)。

  2、貫徹執(zhí)行中國人民銀行制定的金融統(tǒng)計制度及有關管理辦法,并接受人民銀行的監(jiān)督、檢查。

  3、及時收集、匯總、編制、管理本社金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)和報表。

  三、統(tǒng)計工作管理情況

  1、統(tǒng)計崗位設置及人員配備情況。我社金融統(tǒng)計工作主要由聯(lián)社委派會計熊民敏負責,轄內各成員積極配合提供統(tǒng)計數(shù)據(jù)和上報金融工作動態(tài)。

  2、日常報表操作情況。經(jīng)查,所報營業(yè)報表、資產(chǎn)負債表、業(yè)務狀況表、不良貸款統(tǒng)計表等各類統(tǒng)計報表均能及時、保質、保量地報送至聯(lián)社相關科室,各類統(tǒng)計報表、統(tǒng)計數(shù)據(jù)能做到及時整理并歸檔保存,不存在虛報、瞞報、偽造、拒報、遲報統(tǒng)計數(shù)據(jù)的現(xiàn)象。

  四、存在的問題及整改措施

  (一)存在的問題:

  1、未建立相應的統(tǒng)計操作規(guī)程。

  2、但由于人員缺乏,一直以來統(tǒng)計崗均由委派會計兼任,沒能設置獨立的.統(tǒng)計崗,配備專職統(tǒng)計人員。

  3、我社對統(tǒng)計人員的業(yè)務培訓還不到位,對金融統(tǒng)計知識的更新較慢,加之員工由于忙于各自日常工作中的事情,對統(tǒng)計工作的認識不能真正地重視起來。

  (二)針對以上統(tǒng)計工作中存在的問題提出如下整改措施。

  1、盡快建立相應的統(tǒng)計操作規(guī)程。建議縣聯(lián)社制定符合農村信用社的統(tǒng)計操作方法,確保統(tǒng)計工作的標準化、規(guī)范化。

  2、加快隊伍建設。建議由縣聯(lián)社統(tǒng)一指派和領導,給每個基層信用社配備一名專職的統(tǒng)計人員,定期組織統(tǒng)計人員學習金融統(tǒng)計知識,加強崗位培訓和崗位練兵,提高統(tǒng)計人員素質,保證基層信用社統(tǒng)計數(shù)據(jù)的準備性、真實性。

  3、提高認識,明確職責,依法統(tǒng)計,確保各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)的真實、準確和完整。對轉發(fā)的人民銀行制定的金融統(tǒng)計制度切實的貫徹執(zhí)行,確保人人懂統(tǒng)計,實事求數(shù)據(jù)。

  ***信用社

  二一年七月二十三日

統(tǒng)計自查報告14

  根據(jù)總行農發(fā)銀計【20xx】22號《關于開展中國農業(yè)發(fā)展銀行20xx年統(tǒng)計檢查的通知》《中國人民銀行關于開展20xx年金融統(tǒng)計檢查的通知》(銀發(fā)【87】號)的要求,為嚴格執(zhí)行金融統(tǒng)計制度,提升金融統(tǒng)計水平,我行立即成立統(tǒng)計工作檢查領導小組對照統(tǒng)計檢查內容進行了自查,現(xiàn)將自查情況報告如下:

  一、加強組織領導,統(tǒng)一思想認識,周密安排部署

  為認真開展好此項自查工作,我行高度重視,加強組織領導,成立了自查工作領導小組,召開專題會議,組織全行員工認真學習了《中國人民銀行關于開展全國金融統(tǒng)計執(zhí)法檢查的通知》、《中國農業(yè)發(fā)展銀行統(tǒng)計工作管理制度》、《中國農業(yè)發(fā)展銀行非現(xiàn)場監(jiān)管報表管理暫行辦法》等文件辦法內容。通過學習,統(tǒng)一了員工的思想認識,提高了對開展統(tǒng)計檢查和加強統(tǒng)計管理工作重要性的認識,明確了檢查的目的、內容、重點,確定了檢查人員,落實檢查人員責任,提出了具體要求,從而保證了自查效果。

  二、統(tǒng)計工作檢查情況

 。ㄒ唬┞鋵嵳

  20xx年金融執(zhí)法檢查中發(fā)現(xiàn)問題的情況我行對照去年人民銀行、銀監(jiān)會、總行統(tǒng)計執(zhí)法檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行了有針對性的復查。圍繞整改中發(fā)現(xiàn)的問題進行了逐一檢查,未發(fā)現(xiàn)重復問題,杜絕一切統(tǒng)計工作中的違規(guī)、違法行為,更好地保障了金融統(tǒng)計工作的質量。

  (二)落實人民銀行統(tǒng)計制度的情況

  1、認真貫徹《中華人民共和國統(tǒng)計法》《金融統(tǒng)計管理規(guī)、定》《現(xiàn)金收支統(tǒng)計操作規(guī)程》等法律、法規(guī),以及相關的法律、法規(guī)。

  2、貫徹執(zhí)行中國人民銀行制定的金融統(tǒng)計制度及有關管理辦法,并接受人民銀行的監(jiān)督、檢查。

  3、我行依法執(zhí)行涉農貸款統(tǒng)計和銀行承兌匯票及其他統(tǒng)計制度,所報境內大中小企業(yè)貸款、銀行承兌匯票情況統(tǒng)計表等各類報表均能及時、保質、保量地報送。

  4、各類統(tǒng)計報表、統(tǒng)計數(shù)據(jù)能做到及時整理并歸檔保存,不存在虛報、瞞報、偽造、拒報、屢次遲報統(tǒng)計數(shù)據(jù)的現(xiàn)象。

  5、按時、按質、按量完成人民銀行布置的各項統(tǒng)計調查工作。

 。ㄈ┞鋵嶃y監(jiān)會非現(xiàn)場監(jiān)管報表制度的情況

  1。認真貫徹執(zhí)行《中國農業(yè)發(fā)展銀行非現(xiàn)場監(jiān)管報表管理暫行辦法》,依法向上級行及轄區(qū)人民銀行報送非現(xiàn)場監(jiān)管報表。

  2。認真開展非現(xiàn)場監(jiān)管統(tǒng)計工作,設置統(tǒng)計管理員和操作員,互相監(jiān)督、檢查,確保非現(xiàn)場監(jiān)管統(tǒng)計工作保質保量,及時完成數(shù)據(jù)統(tǒng)計、上報工作。

  3。通過對歷年非現(xiàn)場統(tǒng)計數(shù)據(jù)的自我檢查,認為上報數(shù)據(jù)真實完整,未利用常規(guī)的業(yè)務操作虛增、虛減原始統(tǒng)計記錄,未虛報、瞞報、偽造、篡改非現(xiàn)場監(jiān)管報表數(shù)據(jù),能夠做到報送報表數(shù)據(jù)的.及時性、準確性、完整性。

 。ㄋ模┙y(tǒng)計工作管理情況我行統(tǒng)計集中管理系統(tǒng)配有省分行下發(fā)的專用計算機,專機專用,內外網(wǎng)隔離,使用合理,系統(tǒng)運行正常,做到專人負責使用。統(tǒng)計人員業(yè)務規(guī)范,操作熟練,各司其職,能按時、準確上報各類統(tǒng)計報表、撰寫統(tǒng)計分析。統(tǒng)計崗位責任制度健全并嚴格遵照執(zhí)行。通過檢查,我行加強了對統(tǒng)計工作的領導,統(tǒng)計報表質量和統(tǒng)計人員執(zhí)行統(tǒng)計法規(guī)的自覺性有了一定提高。

  三、存在的問題和改進措施

  檢查發(fā)現(xiàn),統(tǒng)計資料整理歸檔工作不夠規(guī)范;統(tǒng)計分析水平尚需提高,目前只做一些簡單的分析,不能對全行業(yè)務的全面發(fā)展提出合理的建議,沒有較好的發(fā)揮統(tǒng)計分析的實效性。根據(jù)存在的問題,我行提出了整改措施。一是進一步提高統(tǒng)計人員素質,加強對統(tǒng)計制度、規(guī)定的學習,特別是對統(tǒng)計業(yè)務的學習,努力提高統(tǒng)計水平和統(tǒng)計質量。二是嚴格按照人民銀行和上級行的要求,對統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行雙備份,做到異地存放,保證備份數(shù)據(jù)完好無損。三是加強統(tǒng)計資料的整理歸檔,確保統(tǒng)計資料的完整。四是努力提高統(tǒng)計分析水平,充分發(fā)揮統(tǒng)計分析的作用,為行領導決策提供有力依據(jù)。

統(tǒng)計自查報告15

  20xx年,在縣人民政府的正確領導下,在縣消防安全委員會的具體指導下,縣統(tǒng)計局認真貫徹落實《中華人民共和國消防法》和《全民消防安全宣傳教育綱要(20xx-2015)》,始終強化機關消防安全管理,狠抓安全隱患排查整治,切實保障了干部職工生命財產(chǎn)安全,F(xiàn)將20xx年度消費工作情景報告如下。

  一、加強組織領導,明確工作職責

  一向以來,局黨組堅持把消防安全工作納入重要議事日程,作為一項長期性、經(jīng)常性的工作來抓,做到與中心工作同重視、同部署、同落實。成立以局黨組書記為組長、分管領導為副組長的局消防安全工作領導小組,并根據(jù)人事變化及時調整成員,充實力量。領導小組下設辦公室,專人兼任辦公室主任,具體負責相關各項工作的協(xié)調落實。根據(jù)新形勢下消防工作的新要求,結合本單位實際,不斷建立健全機關消防安全工作規(guī)章制度。年初認真制定單位年度消防安全工作計劃和應急演練方案,并經(jīng)黨組會審定經(jīng)過。層層簽訂消防安全職責書,明確干部職工崗位職責,積極構建各司其職、齊抓共管的消防安全工作網(wǎng)絡。

  二、拓展路徑方式,開展宣傳教育

  局黨組高度重視消防安全工作的宣傳教育,充分利用宣傳載體,經(jīng)過多種途徑,對機關干部職工及辦公轄區(qū)社會各界進行廣泛宣傳,營造了人人重視消防、參與消防、支持消防的工作氛圍。一是以開展“六五”普法和黨的`群眾路線教育實踐活動為契機,并結合“119”消防宣傳日、“12·4”全國法制宣傳日等關鍵節(jié)點,深入開展消防安全“六進”(進機關、進鄉(xiāng)村、進社區(qū)、進學校、進企業(yè)、進單位)活動,宣傳動員公眾凝聚消防共識,使之深入人心;二是在局機關大院設置標語4幅,辦專欄6期,懸掛溫馨提示8幅,張貼消防應急安全撤離路線圖,使干部職工受到潛移默化教育,消防安全意識入腦入心。三是經(jīng)過專題會議或周五例行學習會,組織干部職工集中學習消防安全相關法律法規(guī)、日常注意事項、生活小知識、機關消防安全管理制度等,幫忙其樹立遵紀守法、自我保護和防范意識;四是會同縣發(fā)改局聘請縣消防中隊專業(yè)人員進行消防安全知識進行培訓,現(xiàn)場示范消防突發(fā)事件的處置、消防器材的使用、受傷人員的急救等,進一步提高了干部職工的消防應急本事;五是開展義務咨詢服務活動,在機關大門口設置宣傳臺,開展圖片、火災紀實、法律法規(guī)、安全知識等宣傳,散發(fā)宣傳資料20xx余份;六是組織干部職工觀看消防安全專題片,強化警示教育,筑牢思想防線,做到警鐘長鳴。

  三、全面排查隱患,扎實開展整治

  局干部職工牢固樹立未雨綢繆思想,堅持消防事故防范于未然,始終把隱患排查整治工作作為關鍵環(huán)節(jié)來落實,使“清剿火患”戰(zhàn)役不留死角和盲區(qū)。一是開展常態(tài)巡查,排好人員輪次,每周二、四全面排查機關大院、辦公場所消防安全隱患,并及時做好記錄,建好臺賬;二是開展集中排查,在春節(jié)、國慶、元旦等重大節(jié)假日前,局主要領帶領干部職工,分區(qū)域實行網(wǎng)格化、地毯式檢查。機關大院重點檢查車輛停放是否有序,消防通道是否24小時暢通;辦公場所重點檢查過道是否有障礙物,消防器材是否安全完好、擺放到位,用電線路是否老化,辦公設備插座是否安全等。對排查出的重大隱患現(xiàn)場辦公立即解決,一般隱患落實專人限期整改,并從經(jīng)費上給予優(yōu)先保障和全力支持。本年度,局機關共投入經(jīng)費1萬余元,更換了老化電線,購置滅火器4個,辦公專用插座、保險開關若干,整治安全隱患11起。

  四、嚴格監(jiān)督考核,建立長效機制

  局黨組堅持把干部職工履行消防安全崗位職責情景納入個人年度考評重要資料,并實行一票否決制。凡工作不力留有安全隱患造成消防事故的,或在上級檢查中造成負面影響的,一律取消評優(yōu)評先資格,并追究相應職責。在節(jié)假日、防火期內,實行24小時值班制度,通訊工具全時開通,局消防安全工作領導小組隨時抽查,確保一旦發(fā)生險情能及時啟動應急預案,快速推進情景上報、緊急處突、事故善后、輿論宣傳等各項工作。在消防安全工作具體工作中,及時梳理總結適合機關實際的好經(jīng)驗、好辦法,用制度的形式固化下來,構成長期有效管用的機制,并在實踐中不斷充實和完善。

  一年來,我局消防安全工作成效良好,無一例安全事故發(fā)生,有力地確保了機關工作生活環(huán)境平安、穩(wěn)定、和諧。來年,我們將繼續(xù)把消防工作放在更加突出的位置,使各項工作做得更細致、更扎實,使機關消防安全工作再上新的臺階。

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